你好 應(yīng)該填寫(xiě)到經(jīng)營(yíng)所得一欄,稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定,經(jīng)營(yíng)所得收入應(yīng)當(dāng)按工資性收入的規(guī)定進(jìn)行納稅申報(bào)。因此,我們?cè)谔顖?bào)納稅申報(bào)表時(shí),應(yīng)將收入的總數(shù)填寫(xiě)到“經(jīng)營(yíng)所得”一欄,并將收入中應(yīng)納稅項(xiàng)目的扣除額填寫(xiě)到“經(jīng)營(yíng)所得扣除”一欄。此外,如果經(jīng)營(yíng)所得金額大于6萬(wàn),則需要在“經(jīng)營(yíng)所得減除項(xiàng)目”中將扣除額減少到6萬(wàn)。這樣,納稅申報(bào)表中“經(jīng)營(yíng)所得”一欄才能得到正確的納稅數(shù)據(jù)。 拓展知識(shí):經(jīng)營(yíng)所得稅一般按照當(dāng)?shù)刎?cái)政部門(mén)規(guī)定的稅率收取,一般由單位或者個(gè)人直接繳納,主要用來(lái)稅收經(jīng)營(yíng)收入的“金融業(yè)及其他服務(wù)業(yè)”和“建筑業(yè)及其他行業(yè)”等企業(yè)和個(gè)體經(jīng)營(yíng)者,個(gè)體戶需根據(jù)營(yíng)業(yè)收入情況,選擇按月報(bào)稅、按季報(bào)稅或按年報(bào)稅。
老師,我是個(gè)體戶,然后我經(jīng)營(yíng)所得報(bào)了,但我在經(jīng)營(yíng)所得扣了6萬(wàn)。我現(xiàn)在報(bào)個(gè)稅匯算,要交稅,不管哪邊扣這6萬(wàn),交的個(gè)稅是一樣么
個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得匯算的時(shí)候,可以扣除6萬(wàn)嗎,填寫(xiě)在哪里
老師,個(gè)體戶2022年經(jīng)營(yíng)所得所得稅匯算,扣除那個(gè)6萬(wàn),在哪里填寫(xiě)
老師 我們老板有個(gè)個(gè)體戶今年改為查賬征收,除了這個(gè)個(gè)體戶她在其他公司供職并扣除專(zhuān)項(xiàng)附加和綜合所得,那她在個(gè)體戶這里計(jì)算經(jīng)營(yíng)所得是不是不能扣除綜合所得6萬(wàn)了
老師好,個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得年度匯算里,優(yōu)惠政策,減半征收的在哪里填寫(xiě)
想接手一所學(xué)校的會(huì)計(jì),學(xué)習(xí)實(shí)操,應(yīng)該學(xué)習(xí)哪一塊
郭老師,殘障金怎么計(jì)算,我們1-5月都是20人,6-12月都是35人,這樣需要交殘保金嗎
老師,一個(gè)單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人病了,來(lái)不了了,報(bào)稅系統(tǒng)怎么上去?
老師的公司為個(gè)體戶,由于1月份開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票,當(dāng)時(shí)科里給定的定期定額,但是前天去大廳修改報(bào)表,重新去補(bǔ)增值稅稅款繳納,而且也產(chǎn)生了滯納金。二季度他科里也給核對(duì)定期定額,因?yàn)闆](méi)有開(kāi)具發(fā)票, 我想問(wèn)的是它是廣告設(shè)計(jì)服務(wù)業(yè),他填寫(xiě)增值稅主表申報(bào)的時(shí)候是不是填第2行增值稅專(zhuān)用發(fā)票,下列時(shí)候是填服務(wù)類(lèi),不填貨物及勞務(wù)列
建筑發(fā)生地和公司注冊(cè)地是不同的市,開(kāi)發(fā)票時(shí),是否垮區(qū)域,選擇否,有什么風(fēng)險(xiǎn)? (業(yè)務(wù)已經(jīng)結(jié)束一年了)。
老師,比如我們六月份有一個(gè)員工,工資是7500,那么他的個(gè)人所得稅,怎么計(jì)算的呢?是多少錢(qián)?
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可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過(guò)度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計(jì)入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒(méi)有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開(kāi)的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,