同學你好 計入營業(yè)外
請問一下老師,這月算賬時候附加稅多算了0.01(應該是27.89,我算的是27.9元),報完稅時候才發(fā)現(xiàn),我就想問怎么才能把這0.01元平起帳來,需要做什么會計分錄的,謝謝
老師,請問公司2021年前三個季度企業(yè)所得稅申報收入比賬上收入多8萬元,申報凈利潤比賬上多60萬,這種情況在第四季度報表里可以調(diào)整嗎?該怎么調(diào)整?以前沒做過,請老師指導一下。謝謝
請問一下第三季度應繳增值稅比帳上多0.01元,這個分錄應該怎么樣做,謝謝老師
老師你好!請問下第三季度利潤是負數(shù)-30000萬,第四季度利潤是29000元,應該不用交稅吧,或者說賬務怎樣處理比較好,謝謝
老師,請問下在23年第一季度增值稅收入比所得稅收入多了,現(xiàn)在這張票應該補做到一季度去還是做到第三季度?
在電子稅務局申報增值稅時,在附列表一和附列表二和主表都填好了,附加稅是不是就自動計算出來了?我提交的為什么只有城市維護建設稅,教育附加和地方教育附加都是0,是怎么回事啊
老師,請問購車保險費計入哪個科目
申報個稅,請問從網(wǎng)頁版轉到客戶端申報個稅,出現(xiàn)這種情況,在哪里修改一下
我公司2024年開具一張34萬的對應項目的普通發(fā)票給甲方,但是25年跟甲方結算這個項目工程量實際沒有那么多,只有30萬,因為我們跟甲方簽訂有兩個項目,另一個項目甲方還沒打完工程款,我們就退4萬給甲方,甲方又把4萬按照另一項目備注項目名稱打給我們,我紅沖上一年的發(fā)票34萬,然后開一張30萬的發(fā)票,和一張4萬的另一項目的發(fā)票,4萬是按照今年收入入賬的,結轉成本。但是上一年的紅沖34萬,和再開的30萬,應該怎么入賬,我公司是小企業(yè)會計準則。
老師問一下有沒有財務報表分析模板呢?
租房一次性付了1年房租,裝修花了45萬,這兩筆款應該怎么做分錄。
老師,個體戶需要每月報個稅的吧
老師,這里的包裝物是不含稅的的金額么?不應該是價外費么?
公司去年成立,做賬時沒有做過開辦費,有無問題?
合同上的成本數(shù)值和單價與報關單上的不一致,但是總金額一致,是否會影響退稅事宜?例如:成本數(shù)值*單價=總額
借:營外 貸:應交增值稅 這樣哇老師
老師記營業(yè)外支出,二級明細科目應該是什么呢
同學你好 計入其他就可以了
好的,謝謝
同學你好 滿意請給五星好評謝謝