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老師,支付的房租沒有收到發(fā)票,借:其它應(yīng)收款 貸銀行存款,然后每月計(jì)提,借管理費(fèi)用 貸其它應(yīng)收款,等到收到發(fā)票后,再怎么做?

2023-01-04 14:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-04 14:54

同學(xué)你好 把發(fā)票附在管理費(fèi)用分錄后面

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快賬用戶1065 追問 2023-01-04 14:56

那還要每個(gè)月都復(fù)印一張發(fā)票是嗎?不是說計(jì)提后等到收到發(fā)票,還要沖銷?

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齊紅老師 解答 2023-01-04 15:02

同學(xué)你好 對的 可以等收到發(fā)票的時(shí)候一次性計(jì)入管理費(fèi)用

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快賬用戶1065 追問 2023-01-04 15:18

你是說哪個(gè)對?我這個(gè)還涉及到房租是今年半年和明年半年,該怎么弄好?

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齊紅老師 解答 2023-01-04 15:23

同學(xué)你好 不用每月計(jì)提 費(fèi)用不用計(jì)提 只要收到發(fā)票的時(shí)候一次性計(jì)入費(fèi)用

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快賬用戶1065 追問 2023-01-04 15:29

不行,我們老板要攤在每個(gè)月

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齊紅老師 解答 2023-01-04 15:35

同學(xué)你好 那這個(gè)就發(fā)票復(fù)印多份

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同學(xué)你好 把發(fā)票附在管理費(fèi)用分錄后面
2023-01-04
不行。先付管理費(fèi),應(yīng)借記管理費(fèi)用,貸記銀行存款。預(yù)付賬款與管理費(fèi)不同類,不能這樣處理。
2024-09-07
是的,就是那樣做的哈
2024-11-18
你好,這樣也是可以的
2021-04-26
對,沒錯(cuò),就是這么做的。
2023-04-07
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