同學你好 把發(fā)票附在管理費用分錄后面
老師,收到這個樣的發(fā)票,怎么寫分錄,付款時做,借,其他應付,貸,銀行存款,收到發(fā)票,我是不是要先做借,研發(fā)支出貸,其他應付借,然后再轉入管理費用
老師,支付的房租沒有收到發(fā)票,借:其它應收款 貸銀行存款,然后每月計提,借管理費用 貸其它應收款,等到收到發(fā)票后,再怎么做?
預付房租票未到(借:其他應付款 貸:銀行存款 ) 每月計提房租(借:管理費用 貸:預付賬款)。 現在次年初收到發(fā)票。這個不知道該怎么做了
老師,22年計提了物業(yè)費借管理費用/房租租賃費 貸其它應付款,23年1月付了款但增值稅發(fā)票未到借其它應付款 貸銀行存款,2月增值稅發(fā)票才到,這2月到的發(fā)票附到哪里
其它應收款可以不可以付管理費用 預支:借:其它應付款 貸:銀行存款 收到發(fā)票時候:借:管理費用 貸:其它應付款 可以嗎
調整去年科目記錯的賬,憑證需要附件附上嗎?還是只填制正確憑證裝訂就行?
去年五月上賬應收帳款科目10000元,然后七月份收到,記賬時科目應該沖銷應收賬款,可是大意記錯了,記錯的分錄:借:銀行存款10000,貸:主營業(yè)務收入10000,然后今年這個月整理資料發(fā)現余額不對,想調整一下,具體應該怎么調整?是紅字填寫原錯誤分錄,然后填寫正確的分錄借:銀行存款10000,貸:應收賬款10000,還需要其他分錄或者以前年度損益調整嗎?
我公司是房地產企業(yè),共可售面積8000平米,己開票4000平米,已申報增值稅,在申報過程中銷售收入未扣減對應的土地價款,請問老師,在剩余的申報時,以前未扣的土地你價款怎么處理?
老師請問 庫存商品結轉主營主營成本 商貿行業(yè) 操作流程
個體工商戶開直播服務費票據,沒超過稅務核定范圍,無個稅增值稅,有沒有稅務風險
老師麻煩問下,公司主要是廠房出租,如果房產稅選擇從價計稅,那收租金就可以不用再交從租的了對嗎?謝謝,請指教[抱拳]
老師每月應該給哪些財務報表給老板看?。?/p>
含人工的不銹鋼復合板材料供應,一般開幾個點的發(fā)票
老師,我們公司去年成立,24年沒有繳納過稅,需要填報資料稅收金額是不是填0
個人借款給公司,個人和公司需要繳納哪些稅
那還要每個月都復印一張發(fā)票是嗎?不是說計提后等到收到發(fā)票,還要沖銷?
同學你好 對的 可以等收到發(fā)票的時候一次性計入管理費用
你是說哪個對?我這個還涉及到房租是今年半年和明年半年,該怎么弄好?
同學你好 不用每月計提 費用不用計提 只要收到發(fā)票的時候一次性計入費用
不行,我們老板要攤在每個月
同學你好 那這個就發(fā)票復印多份