主表你自己填寫進(jìn)去的。
稅控服務(wù)費(fèi)280填寫完附表四和減免表后,主表沒數(shù)據(jù)什么原因?期末留抵與我賬上的留抵稅額正好差280元
老師,一般納稅人,增值稅稅控盤抵減,我怎么覺得附表四和減免稅申報(bào)表是重復(fù)填寫呢?如果只填寫附表四,主表減征額帶不出來(lái),必須填寫減免稅申報(bào)表,這兩個(gè)不是重復(fù)填寫了嗎
老師,增值稅一般納稅人,增值稅減免申報(bào)明細(xì)表中,稅控技術(shù)服務(wù)費(fèi)的減免,和附表四第一行增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備及技術(shù)維護(hù)費(fèi)數(shù)據(jù)有什么關(guān)系嗎?
稅控設(shè)備技術(shù)服務(wù)費(fèi)稅額抵減,填寫了附表四和減免稅申報(bào)表,主表為什么沒有數(shù)據(jù)
老師,我們這個(gè)月有稅盤抵稅,我申報(bào)填寫附表四稅額抵減情況表和減免稅申報(bào),但是為什么主表上沒有看到這個(gè)數(shù)?
我司上年有兩份服務(wù)費(fèi)發(fā)票要沖紅,話原來(lái)是開了300萬(wàn)的服務(wù)費(fèi)沖紅發(fā)票后就變成了60萬(wàn)的營(yíng)業(yè)額,由于我們是暫估服務(wù)費(fèi)成本,沖紅發(fā)票后我就要把這成本也沖紅,這樣的話我是按300的比例來(lái)暫估還是按60萬(wàn)的來(lái)暫估?
公司前臺(tái)的logo制作費(fèi)用計(jì)入什么科目?公司銷售商品寄給客戶的樣品計(jì)入什么科目
請(qǐng)問(wèn)老師,免稅行業(yè)但開的票是9%的增值稅普通發(fā)票,為什么呢?
老師你好,做憑證時(shí)發(fā)現(xiàn)出納發(fā)工資時(shí)把其中一名工作人員的個(gè)稅多扣了0.03元,個(gè)稅應(yīng)該是89.95元,出納給扣了89.98元,工資銀行也已經(jīng)支付了,現(xiàn)在怎么做賬
老師,我在一家公司買了文具,水果,發(fā)票可以開在一張上嗎?
老師,在特定主體電子稅務(wù)局里,預(yù)繳稅款里水利基金的申報(bào)選哪個(gè)?
殘保金是今年報(bào)去年的,明年報(bào)今年的是嗎
老師好,一般納稅人2022年買的二手設(shè)備,現(xiàn)在處置了,賣給個(gè)人收廢品的,應(yīng)如何開票?那個(gè)稅收編碼合適
老師 我們是做咨 詢服務(wù)的 會(huì)發(fā)生業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)介紹費(fèi) 這個(gè)款怎么做會(huì)計(jì)分錄 但又不能明做的那種 不能透明的
老師請(qǐng)問(wèn)一下建筑公司季度預(yù)繳部分怎么做分錄的吖?還是跟平常的小規(guī)模那樣做賬就行了?有區(qū)別的嘛?稅款是跟開票一樣的。