你好;? ?你之前掛科目沒有; 比如掛其他應(yīng)收款 ;做補助沒有? ?

公司二級單位上轉(zhuǎn)銷進項到公司本部,有本部統(tǒng)一繳納增值稅,去年二級單位增值稅轉(zhuǎn)多了,稅務(wù)局同意退稅給二級單位,但稅務(wù)局說不給錢了,應(yīng)退稅款讓本部在當(dāng)月直接抵扣(上月抵扣的)。本月本部通過內(nèi)部存款還給二級單位。 二級單位分錄,上轉(zhuǎn)時:借:主營收入 10 貸:成本和銷項2。借:銷項2,貸:內(nèi)部存款2 本部分錄,借:內(nèi)部存款2,貸:銷項2 上月抵扣繳稅本部:借,應(yīng)交未交增值稅8,貸,銀存8(月末計提轉(zhuǎn)入未交10 ) 這樣上月的轉(zhuǎn)入和準(zhǔn)出未交增值稅就不平。 本月二級單位,借:銷項2,貸:收入2,本部對二級單位清算后,借:內(nèi)部存款2,貸:銷項2 本部,借:銷項2,貸,內(nèi)部存款2, 這樣我本月計提數(shù)就是18萬,如果沒有這個2萬,正常計提未交20萬。賬務(wù)上本月計提18萬。繳稅時,借:未交增值稅20,貸,銀存20,這樣總得轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)出就是平的,是這樣嗎? 但是我還是有點不明白的是,雖然這個銷項是二級單位轉(zhuǎn)給本部的,本部一起來交的,他多交就代表我多交,退回來后如果這么想退稅就是本部多交的,那我本月本部不應(yīng)該再把退的稅2萬再加回去繳納啊?就這個轉(zhuǎn)不過來。
小規(guī)模納稅人收到上年度也就是2021年街道撥給上級單位了,然后由上級單位在撥給下屬單位的2021年度的垃圾清運費和垃圾分類人員工資,其實是這筆錢也應(yīng)該是2021年給我們轉(zhuǎn)過來,結(jié)果沒轉(zhuǎn)今年才給我們,所以不知道如何做分錄
啊芬姐,那個是這樣的,我們公司呢,就是說是一九年轉(zhuǎn)成小規(guī)模納稅人的,現(xiàn)在想要注銷,但是21年21年的時候呢,老板借過錢,但是比如說借的錢,應(yīng)該是當(dāng)年的會計年度給他把它還回來,否則會涉及到個人所得稅吧。但是我們現(xiàn)在是二二年上半年了,282年上半年上半年的時候,現(xiàn)在我準(zhǔn)備做注銷,嗯,像他這種去年沒有還回來的話,這樣的話機。是不是收稅務(wù)如果查的話,就會涉及到20%的這種個稅問題,有沒有補救辦法,比如說簽一個借款合同,他可以是說從去年的這會兒借到今年的,這會兒出多少的利息,利息的話就是相當(dāng)于確認收入交一些稅,這樣能補救嗎?
小規(guī)模納稅人收到上年度也就是2021年街道撥給上級單位了,然后由上級單位在撥給下屬單位的2021年度專項款,其實是這筆錢也應(yīng)該是2021年給我們轉(zhuǎn)過來,結(jié)果沒轉(zhuǎn)今年才給我們,所以不知道如何做分錄
小規(guī)模納稅人收到上年度也就是2021年街道撥給上級單位了,然后由上級單位在撥給下屬單位的2021年度專項款1000元,,其實是這筆錢也應(yīng)該是2021年給我們轉(zhuǎn)過來,結(jié)果沒轉(zhuǎn)今年才給我們,這筆錢屬于2021年的呢還是應(yīng)該屬于2022年的收入,這筆款需要繳納增值稅企業(yè)所得稅嗎
進項稅轉(zhuǎn)出,購進產(chǎn)品用于職工福利費,借:管理費用一福利費,貸:進項稅,可以嗎
老師,我從速達賬套導(dǎo)入快賬賬套的資產(chǎn)負債表的合計數(shù)和原賬套的合計數(shù)對不上?但是快財?shù)目头蠋熡终f導(dǎo)入的數(shù)據(jù)沒有錯。那我應(yīng)該如何解決這個問題呢?
老師就是小規(guī)模納稅人每個月要計提附加稅
老師,電商的推廣費怎么做分析?一般怎么投入?投入到什么程度需要算可以?什么時候應(yīng)該繼續(xù)投什么時候應(yīng)該不投了?
個稅里面,關(guān)于子女教育這塊,不是每個子女每月2千元嗎?題目中為什么是按1千每娃每月計算的
老師,請教個問題啦。我們是供應(yīng)鏈公司,我們在采購的時候,供應(yīng)商贈給了我們一箱酒價格390元,我們就按照正常價格賣給了我們的客戶。這個賬應(yīng)該怎么記呀?我這么寫分錄對嗎?
基本存款賬戶和一般存款賬戶和專用存款賬戶有什么區(qū)別?
小規(guī)模納稅人,銷售貨物,直接借:應(yīng)收 貸:主營 未交增值稅嗎?
老師你好,收到出口的一筆貨款也不打算退稅,銷售金額填寫到申報表免抵退這一欄的 開具其他發(fā)票這一列?還是未開具發(fā)票這一列?
老師 我在修改24年的匯算清繳年報表,利潤表上利潤總額下的所得稅費用 填寫在年報哪欄呀?
,2021年沒有給我們,但是我們是沖減2021年的花出去的費用,2022年我們收到對方的收做的賬,收據(jù)寫的2021年的專項款,您看是應(yīng)該這樣嗎! 收到2021年(專項款) 借:銀行存款—10000 貸:專項應(yīng)付款)10000 由專項應(yīng)付款轉(zhuǎn)入利潤分配 借:專項應(yīng)付款—維護1000 借:專項應(yīng)付款—維護—5000 貸:利潤分配—6000 您看是這樣嗎?因為2021的專項的費用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到了利潤分配里面了,, 2022年這筆轉(zhuǎn)入的專項款屬于2022還是2021年的呢
你好;? 你是小企業(yè)會計準(zhǔn)則的話;? 是這樣來沖的??
我現(xiàn)在就想知道這筆轉(zhuǎn)入到利潤分配的金額屬于2022還是2021的
?你好 ;? 屬于21年的; 你沖的是利潤分配? ?
老師可以再2022年的利潤分配里面就多出來這筆錢呢
你好 ;? ?你沖了費用成本 ; 就會造成你 利潤增加的?
老師您看看這個,這樣對嗎,為何轉(zhuǎn)過去以后收入就變多了,那我本年的收入應(yīng)該是54.4萬,如果加上3.9萬的話就是58.3,那我本年的實際凈利潤是多少呢
老師那我本年的凈利潤是不是應(yīng)該加上那筆3.9萬元,本年的凈利潤是不是58.3呢,
你好;? 你凈利潤是看你本年的? 利潤總額-? 所得稅金額來的; 你之前的利潤分配沖的; 是調(diào)整了你期初; 不影響本年數(shù)據(jù)的??
但是您看總賬了嗎,我的利潤分配里面就多出了那筆款,我現(xiàn)在想知道的是這筆錢再填寫利潤表一欄年初未分配那里,我應(yīng)該填寫哪個數(shù)
你好1;? ?多了是因為你調(diào)整了? ? 專項應(yīng)付款的數(shù)據(jù)? ?沖了成本費用;? 你利潤分配貸方增加了; 所以你最終的負債表里面 累計歷年利潤會多這筆的??
那這筆是不是屬于我本年度增加的收入,不屬于上年的呢
你好;? ?不是你本年的; 你這個是去調(diào)整的利潤分配 的哇; 不是 22年的 收入哈? ?
那這筆3.9萬元在我填寫利潤表一欄的年初未分配利潤是不是應(yīng)該填寫上年結(jié)轉(zhuǎn)過來的118.7加上本年結(jié)轉(zhuǎn)的3.9萬,合計是122.6,這個122.6是上年結(jié)轉(zhuǎn)到利潤嗎
我們沒有未分配利潤科目,這筆錢也算在2021嗎,不是本年2022年的嗎
你好; 你不是在22年調(diào)整的 沖利潤分配 金額嗎; 那你沖的是 22年的期初數(shù)據(jù)的; 是的?
老師請問一下那我這筆3.9萬元是不是應(yīng)該算凈利潤,需要繳納增值稅嗎
你好;? ? ? ? ?這個是專項款沖的; 不涉及增值稅的?
謝謝老師
那企業(yè)所得稅也不用繳納對嗎
你好; 所得稅的話;如果是專項款的話; 就不用繳納所得稅的??