你還要報(bào)稅,清卡才能到下個(gè)月
申報(bào)2021年1月個(gè)人所得稅時(shí),有一個(gè)人工資填的5400,入職日期寫(xiě)的2020年12月1號(hào),為啥還是要交個(gè)稅呢?不是應(yīng)該扣除費(fèi)用10000嗎?為啥只扣除費(fèi)用5000?另外比如現(xiàn)在2月15之前申報(bào)1月份的個(gè)稅。這是申報(bào)的1月份的工資?還是申報(bào)的2020年12月的工資???
老師,抄稅是不是每個(gè)月的1日到15日雜,也就是說(shuō)在這個(gè)時(shí)間段都可以進(jìn)行抄稅是嗎?
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)資本化日是2017年4月1日,但是工程在10月1日就完工了,應(yīng)該資本化的月份不應(yīng)該是6個(gè)月嗎?答案中的九個(gè)月 是從幾月到幾月?
這個(gè)月抄完稅為啥開(kāi)票戒指日期就到1月18日呢,不是應(yīng)該到下個(gè)月的15號(hào)嗎
老師,ukey開(kāi)票,1月4號(hào)開(kāi)票但是ukey里面找不到發(fā)票,后來(lái)在12月23日找到1月4號(hào)開(kāi)的票,這個(gè)去稅務(wù)大廳說(shuō)是ukey校準(zhǔn)問(wèn)題,但是發(fā)票的開(kāi)票日期顯示是12月23日了,我現(xiàn)在要怎么把開(kāi)票日期調(diào)到1月4日
老師萬(wàn)元產(chǎn)值成本較改造前降低了%這個(gè)要怎么計(jì)算
老師你好,接手一家小公司,對(duì)方變更成我們的法人及股東后我們是接過(guò)來(lái)做賬還是重建新賬?
請(qǐng)問(wèn)融資貸款的錢(qián)需要交稅嗎
我們單位是加油站,采購(gòu)了一批衛(wèi)生紙,給加油的顧客送的,這個(gè)怎么入賬?
老師,我這邊查2022年-2024年銷項(xiàng)發(fā)票的數(shù)據(jù)。之前年度是有當(dāng)月作廢和跨月紅沖的,請(qǐng)問(wèn)如果我查2022年的銷售收入數(shù)據(jù),現(xiàn)在從電子稅務(wù)局里面導(dǎo)出來(lái)開(kāi)票明細(xì)來(lái)查的話,是只考慮正常發(fā)票和紅沖發(fā)票金額,不考慮作廢發(fā)票的吧?
有筆快遞費(fèi),是我司B幫A公司代付,然后讓A公司付回B公司,怎么開(kāi)發(fā)票
請(qǐng)問(wèn)老師我們公司把餐飲外包給一個(gè)餐飲公司,餐飲公司給我們開(kāi)專票我們能抵扣嗎,我們不是直接用于消費(fèi),我們還得給下游客戶開(kāi)發(fā)票, 我們承接了下游客戶的業(yè)務(wù),把承接業(yè)務(wù)中的餐飲外包,這種情況如果餐飲公司給我開(kāi)票,我們不能抵扣的話,就相當(dāng)于重復(fù)征稅了,現(xiàn)在的問(wèn)題是外包給餐飲公司的業(yè)務(wù),餐飲公司給我們能不能開(kāi)專票用于抵扣?
老師,匯算清繳表A107012表49行數(shù)據(jù)變了,導(dǎo)致51行數(shù)據(jù)變小了,那么主表的22行數(shù)據(jù)就變了,然后還會(huì)改哪些表的數(shù)據(jù),還有A107041前一年度的研發(fā)還要改嗎?謝謝老師
老師,我想請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,像一些建筑企業(yè)都有預(yù)交增值稅的情況,如果我當(dāng)月算出來(lái)應(yīng)交增值稅1000,因?yàn)樘崆邦A(yù)交了300,當(dāng)月只需再繳納700,那我算附加稅的時(shí)候計(jì)稅基礎(chǔ)是按1000算還是700算附加稅?
老師您好,我們?cè)?年前租了倉(cāng)庫(kù),當(dāng)時(shí)給了押金,對(duì)方也給了押金收據(jù),財(cái)務(wù)把押金收據(jù)裝訂了,時(shí)間比較久了,押金收據(jù)估計(jì)不太好找,現(xiàn)在房東要退回押金,這個(gè)收據(jù)原件需要還給房東嗎,還有其它方式代替嗎
哦,那如果小規(guī)模在不是大征期的月份,是不是抄完稅開(kāi)票日期就直接截止到下個(gè)月了呢
是的,就是你說(shuō)的那樣