你好,印花稅這個(gè)月交可以的。
老師好,請(qǐng)問(wèn)公司12月和一家供應(yīng)商簽訂了進(jìn)貨合同金額15000元,12月先付了25%,其他的明年2月付,他們預(yù)計(jì)到明年才能開收據(jù)且沒(méi)有發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)今年和明年我們?cè)趺从涃~,現(xiàn)在用交印花稅嗎,印花稅怎么記賬,謝謝老師
請(qǐng)問(wèn)老師,我有ab兩個(gè)單位,a是個(gè)體戶一般納稅人(想注銷了)以后用b(是公司一般納稅人),去年6月a把最后一點(diǎn)貨平價(jià)出給b了b正常銷售,現(xiàn)在稅務(wù)局可能不同意,我回到21年6月更正申報(bào),我還有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅,留抵的稅額多應(yīng)該抵不完。不超10萬(wàn)不用繳納水利基金,得補(bǔ)繳印花稅,我把 借 銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅 改動(dòng)一下 多繳的印花稅補(bǔ)提一下、再繳納,可以嗎? ,
老師你好:我們一般納稅人,公司在工行信用6月貸款116萬(wàn),合同才拿到手,請(qǐng)問(wèn)印花稅這個(gè)月交可以嗎
老師您好,公司是一般納稅人,我們?cè)阢y行用信用貸款了116萬(wàn)請(qǐng)問(wèn)一年的短期借款繳納印花稅嗎?
老師好,我公司為制造業(yè)一般納稅人,我們這個(gè)月預(yù)收一年房租15萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)15萬(wàn)增值稅是不是可以分?jǐn)傄院竺吭陆贿€是在收到時(shí)就得根據(jù)全額交納增值稅
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒(méi)有備案刻過(guò)公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問(wèn)一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
老師好,我想問(wèn)一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷售提供過(guò)來(lái),過(guò)了幾個(gè)月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時(shí)候,可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期
2023年1月5日進(jìn)行申報(bào),所屬期是12月嗎,我有幾回日期填寫不對(duì),產(chǎn)生滯納金了,不知道怎么選這個(gè)日期
合同是什么時(shí)候簽下的呢。
合同是7月份簽下的
老師我們有好多買賣合同,當(dāng)時(shí)我都按直接開發(fā)票和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票繳納的印花稅,后期合同經(jīng)理拿過(guò)來(lái)已經(jīng)超過(guò)半年到一年了,然后合同金額大于實(shí)際發(fā)生了,然后我又補(bǔ)的印花稅,但是所屬期并沒(méi)有按合同簽訂日期繳納按到申報(bào)日期繳納的印花稅
按所屬期選擇申報(bào)是不會(huì)有滯納金的。
平常我也申報(bào)印花的,合計(jì)匯總申報(bào),按季或次申報(bào)就通過(guò)啦。
我們是按次的,主要是這個(gè)合同不在我手里往往合同數(shù)額大于實(shí)際發(fā)生額簽訂2000噸,但實(shí)際上發(fā)生根只有在500噸或者1000噸,但我都是按照2000噸去交的印花稅,當(dāng)時(shí)如果按1000噸交的那一塊兒稅,我后期還會(huì)把1000噸的印花稅再補(bǔ)上,所屬期就選擇當(dāng)期申報(bào)的月份了,沒(méi)有按合同簽訂日期去申報(bào),如果按合同簽訂日期去所屬期申報(bào),那交的費(fèi)用就會(huì)產(chǎn)生滯納金
按合同上的金額申報(bào),后面少了補(bǔ),匯總合計(jì)金額補(bǔ)為主,申報(bào)日期就選當(dāng)期,如合同金額100元,當(dāng)月匯總申報(bào)是500元。下個(gè)月,合同金額有變動(dòng),直接在匯總金額里補(bǔ)上就行。明白?