你好 需要的 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費
老師,企業(yè)所得稅月底需要計提嗎?如何計提
請問老師,現(xiàn)在企業(yè)所得稅不需要預(yù)繳。小規(guī)模季度是不是可以不用計提,年底統(tǒng)一計提所得稅
請問老師,年底了企業(yè)所得稅需要提前計提不,
老師,一般納稅人機械租賃服務(wù),稅率是多少??
老師好,施工企業(yè)把鋼筋施工承包給了一個包工頭,并把款項打給這個包工頭并由這個包工頭去稅務(wù)局代開發(fā)票,這樣算不算虛開發(fā)票?
生產(chǎn)企業(yè),出口發(fā)貨后,不退稅了,增值稅申報時填的免稅,還需要退稅申報嗎?還需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師,一人有限公司前面幾個月法人購了社保,現(xiàn)在有兩個月沒申報怎么處理呢?
你好,問一下一個公司能有兩個科目嗎
老師,公司當(dāng)月賣固定資產(chǎn),是計提折舊憑證再做固定資產(chǎn)處理憑證還是先做固定資產(chǎn)處理憑證再做計提折舊憑證
老師,您好!公司購買一臺車,20萬,季度申報的時候可以一次填寫到所得稅報表里嗎?還是需要年底匯算清繳時才能一次計入費用?
那補繳以前年度的增值稅都可以怎么做賬和稅務(wù)處理?都有什么影響,報表啊等。哪種方式更合理呢?
老師我們是一般納稅人企業(yè),我們借款給了張三一百萬元,那么我們這個算是貸款收入嗎
公司采購一批咖啡幾千元,說是給員工用的,直接進(jìn)入管理費用嗎,還需要提供合同嗎
請問老師,我們是四川這里的,今年疫情期間,今年的利潤小于100萬是不是按照2.5%交所得稅
是 的,這個全國是一樣的
請問老師,我計提的所得稅的金額如果不準(zhǔn)確怎么辦呢
或者是有沒有什么辦法能夠計提準(zhǔn)確的金額呢
? 你好,可以把問題完整的列出來嗎 如果我無法回答,其他老師也可以看到的
老師,我的意思是說,我年底計提企業(yè)所得稅,怎么計提,計提的金額和我下個月申報的時候金額一樣
你這個計提只是預(yù)估的阿,不一致是正常的
不一致的話明年的分錄怎么做呢
老師,還在嗎?
你當(dāng)時做的分錄是什么阿
借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅
那你紅沖回去的呢
明年把不一致的金額做反方向的分錄就可以了嘛,對不
可以的,你這樣理解是可以的
好的,非常感謝老師的耐心解答
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