你好,這個(gè)做賬需要看是什么原因要補(bǔ)交了。不同的原因的分錄不同。 你補(bǔ)交了對(duì)應(yīng)期間的增值稅,就會(huì)需要更正對(duì)應(yīng)年度的財(cái)務(wù)報(bào)表,有可能還要更正匯算清繳的表。
老師,您好,我今年匯算清繳上年度的賬時(shí),忘記調(diào)增了怎么處理啊,不調(diào)增會(huì)有啥影響呢? 另外,上年度的賬做完了沒有取得發(fā)票,在次年(匯算清繳前)取得了的那些發(fā)票還可以補(bǔ)到上年度里面嗎,請(qǐng)問如果能補(bǔ)是怎么補(bǔ)要調(diào)賬和調(diào)報(bào)表嗎
老師好,單位20年加計(jì)抵減聲明填寫了15%的,21年收到電話讓更正為10%的,以及更正增值稅申報(bào)表,那企業(yè)所得稅申報(bào)表季度和年度的是不是都要更正?我50年的賬已經(jīng)結(jié)了,請(qǐng)問賬務(wù)怎么處理呢?
售樓部搞活動(dòng),買的鍋,怎么入賬,進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎,只要購房就送,或者砸金蛋種獎(jiǎng)就送2種方式可以選擇,請(qǐng)問老師怎么賬務(wù)處理,增值稅都可以抵扣嗎,對(duì)于客戶有稅務(wù)影響嗎
在所得稅匯算清繳中,企業(yè)度納稅申報(bào)表的成本金額調(diào)增以后,和財(cái)務(wù)報(bào)表的成本金額不一致,有沒有什么影響呢?成本調(diào)增需要怎么做賬務(wù)處理呢?
老師,我今天做了增值稅的季報(bào),沒有做企稅和財(cái)務(wù)報(bào)表的季報(bào),增值稅數(shù)據(jù)都是電子稅務(wù)局按開票金額自動(dòng)生成的,那我的記賬憑證在不更改收入數(shù)據(jù)的前提下其他都是可以改的么?比如9月在報(bào)增值稅報(bào)表前沒有做附加稅的計(jì)提結(jié)賬了,那我現(xiàn)在也是可以反結(jié)賬改記賬憑證加上計(jì)提附加稅?,記賬憑證加上了計(jì)提附加稅,對(duì)增值稅報(bào)表表格會(huì)不會(huì)有影響
那補(bǔ)繳以前年度的增值稅都可以怎么做賬和稅務(wù)處理?都有什么影響,報(bào)表啊等。哪種方式更合理呢?
那補(bǔ)繳以前年度的增值稅都可以怎么做?都有什么影響?哪個(gè)方式更合理呢?
早上好老師請(qǐng)問下,我公司目前的情況是這樣的,生產(chǎn)出口企業(yè),有出口也有內(nèi)銷,一部分訂單在外生產(chǎn),目前都沒退稅,1.這要怎么跟老板提意見,比較好,就是給外面生產(chǎn)的部分?2.在稅務(wù)上在外生產(chǎn)這部分是算貿(mào)易嗎?3.貿(mào)易這個(gè)出口退稅要怎么算沒有抵稅這部分?這樣生產(chǎn)已經(jīng)好多年了,我剛接手,沒有方向,麻煩老師給個(gè)建議指點(diǎn)下感謝萬分
老師,請(qǐng)問一下實(shí)收資本入資,因?yàn)楣蓶|沒有那么多錢,得找人過橋,那這個(gè)過橋后馬上把錢轉(zhuǎn)出來,有沒有風(fēng)險(xiǎn),還有就是實(shí)收資本到賬后,如果股權(quán)轉(zhuǎn)讓,有沒有什么影響呀
老師,請(qǐng)問自行計(jì)算個(gè)稅,跟個(gè)稅系統(tǒng)的那種只能表格有沒有?
老師,進(jìn)口過來的貨品需要備份哪些資料
你好老師補(bǔ)繳以前年度的企業(yè)所得稅,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則金額不大,賬務(wù)怎么處理?直接:借利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅繳納時(shí):應(yīng)繳稅額,企業(yè)所得稅貸銀行這種做法行嗎?會(huì)不會(huì)影響利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系不對(duì)還有別的做法嗎?
我是新手,要看出口退稅退到幾月在哪里查看!要怎么看
臨時(shí)工做了三天工,工資當(dāng)月發(fā)要做計(jì)提嗎
這個(gè)月付上個(gè)月的電費(fèi)要做計(jì)提嗎