根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局公告,企業(yè)可選擇免稅或征稅政策,但一旦選擇免稅即視為放棄退稅權(quán)利,無(wú)需再進(jìn)行退稅申報(bào)。 ? 不能退稅的進(jìn)項(xiàng),要申報(bào)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
我們是免抵退的生產(chǎn)企業(yè),增值稅申報(bào)的時(shí)候,需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額是否是出口退稅的金額?
生產(chǎn)進(jìn)出口企業(yè)初創(chuàng)期間出口退稅需要0申報(bào)嗎?是先申報(bào)增值稅還是先申報(bào)出口退稅?
老師,生產(chǎn)出口企業(yè),出口免抵退稅以申報(bào),增值稅申報(bào)表里進(jìn)項(xiàng)稅額是不是也要申報(bào)當(dāng)月轉(zhuǎn)出?
請(qǐng)教下,出口貨物不開(kāi)發(fā)票,增值稅申報(bào)怎么填?需要填出口免稅申報(bào)表嗎?附表一是填四(免稅)項(xiàng)目還是填三免抵退稅?
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅進(jìn)項(xiàng)稅不夠退稅需要做退稅申報(bào)嗎
麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
老師,A供應(yīng)商與B工廠合作,B從A購(gòu)進(jìn)原料,加工成品出售給B的客戶C,A給B墊付原料款和一切費(fèi)用款,收取墊資款的一定利息。 名義上是以來(lái)料加工的形式,A給B付加工費(fèi),A與C簽銷(xiāo)售合同,加工成品從B廠發(fā)貨給C。 A以委托加工入賬,代B支付的運(yùn)費(fèi)計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用,那運(yùn)輸合同,A與運(yùn)輸公司單獨(dú)簽,還是根據(jù)實(shí)際情況簽(AB和運(yùn)輸公司簽三方協(xié)議,協(xié)議簽上A僅作為付款方,根據(jù)B的指令付款,所有的責(zé)任屬于B)?
我們購(gòu)進(jìn)一批冷釋貼,10000貼,是用于做私域贈(zèng)送的,目前已贈(zèng)送了1900貼.這1900貼我怎么做賬
老師,3季度所得稅申報(bào)時(shí),能否彌補(bǔ)以前年度虧損?
公司開(kāi)具商品房銷(xiāo)售發(fā)票,稅率是多少?開(kāi)啥名稱?還需要交那些稅
老師好,如果外資貿(mào)易型企業(yè),做賬的話,要用這種財(cái)務(wù)軟件嗎?請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在使用的是用友,填制憑證為什么好像沒(méi)有這種幣別、本位幣、匯率?
請(qǐng)問(wèn)一下結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)可以不分客戶,直接結(jié)轉(zhuǎn)為一筆總數(shù)嗎?
麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
老師,我單位上個(gè)月報(bào)增值稅時(shí)未開(kāi)票已入,這個(gè)月客人來(lái)開(kāi)票,那如果開(kāi)票大于收入了,這個(gè)月,那我是不是這個(gè)月未開(kāi)票那里可以沖銷(xiāo)收入
7月的免抵退稅申報(bào)匯總表數(shù)據(jù),會(huì)反應(yīng)在8月的增值稅申報(bào)表上。為什么不是同步反應(yīng)