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7月的免抵退稅申報(bào)匯總表數(shù)據(jù),會反應(yīng)在8月的增值稅申報(bào)表上。為什么不是同步反應(yīng)

2025-09-23 10:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-23 10:43

因?yàn)?月申報(bào)的所屬期是7月

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快賬用戶9324 追問 2025-09-23 10:44

是所屬期7月的免抵退稅申報(bào)匯總表數(shù)據(jù),會反應(yīng)在所屬期8月的增值稅申報(bào)表上。為什么不是同步反應(yīng)

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快賬用戶9324 追問 2025-09-23 10:46

免抵退應(yīng)退稅額,這個數(shù)據(jù)

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齊紅老師 解答 2025-09-23 10:55

7月出口行為 → 產(chǎn)生于7月(所屬期為7月)
但對應(yīng)的免抵退稅額需經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核確認(rèn)后生效 → 該確認(rèn)動作完成于8月
因此,最終影響的增值稅應(yīng)納稅額只能在8月申報(bào)表中體現(xiàn)。

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快賬用戶9324 追問 2025-09-23 10:59

免抵稅額,出口退稅,收到退稅,這三個分錄是做在同一個月的嗎 申報(bào)完8月免抵退申報(bào)后,拿申報(bào)匯總表做憑證,這三筆分錄是9月再做吧

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齊紅老師 解答 2025-09-23 11:03

收到退稅,是實(shí)際收到款時,才做分錄

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快賬用戶9324 追問 2025-09-23 11:04

前兩個分錄呢

前兩個分錄呢
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齊紅老師 解答 2025-09-23 11:05

前兩個分錄,可以做到9月

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快賬用戶9324 追問 2025-09-23 11:07

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2025-09-23 11:07

不用謝,有幫到你就好。請五星好評!

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因?yàn)?月申報(bào)的所屬期是7月
2025-09-23
你好退稅是壓一個月的都是
2024-06-04
同學(xué)你好,你是怎么填寫的呢,麻煩你截圖看看,以方便老師理解和解答,謝謝。
2020-10-13
同學(xué)你好,你是怎么填寫的呢,麻煩你截圖看看,以方便老師理解和解答,謝謝。
2020-10-13
你好,當(dāng)時這個開發(fā)票了嗎?如果開了你在這個月開負(fù)數(shù)發(fā)票,然后下一個月填寫負(fù)數(shù)銷售額 做以前年度損益調(diào)整需要匯算清繳這筆收入納稅調(diào)減
2025-06-05
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