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生產(chǎn)企業(yè)出口退稅進(jìn)項(xiàng)稅不夠退稅需要做退稅申報(bào)嗎

2023-03-22 21:53
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-22 22:05

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2023-03-22
同學(xué)您好! 生產(chǎn)企業(yè)本月進(jìn)項(xiàng)僅夠抵扣內(nèi)銷,無退稅進(jìn)項(xiàng),出口已申報(bào)免稅,則無需再進(jìn)行退稅申報(bào)。但電子口岸的關(guān)單仍需處理,以確保出口數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。處理關(guān)單時(shí),請(qǐng)按照相關(guān)規(guī)定和流程操作,確保及時(shí)完成相關(guān)手續(xù),避免潛在風(fēng)險(xiǎn)。
2024-03-21
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 對(duì)于出口生產(chǎn)企業(yè)選擇免稅不退稅政策,其進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出。 原因是免稅不退稅意味著企業(yè)出口貨物免征增值稅,但相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額不能用于抵扣,也不能享受退稅,所以要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。具體轉(zhuǎn)出方法通常是按照免稅銷售額占全部銷售額的比例來計(jì)算轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額。 是否需要申報(bào)退稅 不需要申報(bào)退稅。 當(dāng)企業(yè)確定選擇免稅不退稅政策后,就不需要再進(jìn)行退稅申報(bào)操作。企業(yè)只需按照免稅業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的增值稅申報(bào),在申報(bào)時(shí)注明免稅銷售額等相關(guān)數(shù)據(jù)即可。
2024-12-18
同學(xué)你好 是外貿(mào)企業(yè)嗎
2025-05-07
同學(xué)你好,出口大于內(nèi)銷的稅額,需要做申請(qǐng)退稅的
2023-03-19
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