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老師,采購產(chǎn)品賣給客戶,后又退貨把產(chǎn)品送給采購方,采購方扣我公司1500元的費用,我們怎么做分錄???需要去他單據(jù),證明1500的扣款嗎?

2025-09-23 13:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-09-23 13:46

您好,是因為什么原因扣1500

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快賬用戶1457 追問 2025-09-23 13:50

我公司把產(chǎn)品碰壞了一點

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齊紅老師 解答 2025-09-23 13:51

這個計入營業(yè)外支出,一般不會開發(fā)票

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快賬用戶1457 追問 2025-09-23 14:13

老師不需要其他材料證明,是吧

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齊紅老師 解答 2025-09-23 14:14

不需要,你用回單入賬就可以

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同學(xué)你好 發(fā)票咋開呢
2023-07-24
?你好? ? 借原材料 應(yīng)交稅費-待認證進項稅貸 銀行存款? ;? 等著組裝后 :借生產(chǎn)成本 貸原材料 等? ? ?借庫存商品貸生產(chǎn)成本 ;? ? 2. 借管理費用 -辦公費? ? ??應(yīng)交稅費-待認證進項稅貸 銀行存款
2021-06-28
對的,是的,讓他給你復(fù)印一份領(lǐng)用或者 他自己做賬的記錄都行
2023-11-07
您好,意思是你們100元白白得到了是吧
2022-11-24
那你這里系統(tǒng)還是按照一千九退進行處理,另外的200粒單獨作為銷售費用。
2022-03-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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