您好,圖片分錄是錯(cuò)誤的,借貸方不平
老師,這存貨盤盈批準(zhǔn)后,管理費(fèi)用為什么用紅字沖銷,記貸方怎么不可以呢?
存貨盤盈,記入管理費(fèi)用貸方,為啥還要記負(fù)數(shù)
請(qǐng)問老師,存貨盤盈,為什么,借 :管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益呢?
存貨盤盈分錄: 審批前: 借:原材料\\庫(kù)存商品 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 審批后: 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸:管理費(fèi)用 為啥這里不是記:營(yíng)業(yè)外收入,這不是盤盈記營(yíng)業(yè)外收入,盤虧記管理費(fèi)用嗎
老師,現(xiàn)核查發(fā)現(xiàn)24年購(gòu)進(jìn)的物品有兩百多萬(wàn)沒有發(fā)票,但今年做24年匯算清繳的時(shí)候沒注意到這個(gè)問題,請(qǐng)問現(xiàn)在該怎么辦?
老師,公司按照上年度平均工資交社保,是按照實(shí)發(fā)的還是應(yīng)發(fā)的?
別人讓幫忙做個(gè)賬,給了1000塊錢,需要怎么處理,需要申報(bào)個(gè)稅嗎
個(gè)體戶如果核定的是 8萬(wàn) /月,季度開了35萬(wàn)。經(jīng)營(yíng)所得是 35萬(wàn)算還是 35-8*3=11萬(wàn)來(lái)算呢
老師,你好!我想咨詢一下公司籌建期間老板墊資了200多萬(wàn),應(yīng)該是其他應(yīng)付款、用在租地80萬(wàn),其他的100多萬(wàn)都是用在管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用,資產(chǎn)負(fù)債表上借方這200多萬(wàn)應(yīng)該體現(xiàn)在哪個(gè)科目里面?資產(chǎn)的總額相當(dāng)于就沒有金額嗎?
商業(yè)企業(yè)計(jì)提工資:借:銷售費(fèi)用—工資費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資費(fèi) 我打電腦做賬科目二級(jí)明細(xì)是借:銷售費(fèi)用_職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬—職工工資
老師,現(xiàn)在電商可以用網(wǎng)址注冊(cè)嗎?有沒有相關(guān)文件分享
上海建筑工程會(huì)計(jì)求帶,費(fèi)用詳議
老師,我想咨詢一下,我那個(gè)新的公司就被限制了嘛?然后他現(xiàn)在要開一張租金的發(fā)票。那么,我租金發(fā)票,我是不是從我起租的那一個(gè)月,然后到現(xiàn)在目前為止幾個(gè)月,然后租金多少錢這樣子開,然后我發(fā)給那邊,讓他們幫我開就好。是這樣子嗎?只要說(shuō)租金是多少,然后幾個(gè)月這樣子就可以是嗎?
老師,我們掛靠中深建業(yè)公司做工程,買材料開發(fā)票給他們公司做賬,抵扣款我們可以拿回來(lái),應(yīng)該怎么做帳呢?
貸方記正數(shù)就對(duì)了,是嗎
這是會(huì)計(jì)學(xué)堂的課程
您好,嚴(yán)格來(lái)說(shuō)是借方負(fù)數(shù)
那請(qǐng)問老師,這個(gè)分錄怎么寫,正確
您好,就是 圖片管理費(fèi)用部分是借方負(fù)數(shù)
那貸方是什么呢
您好,沒有貸方數(shù)據(jù),都是借方
分錄還可以只有借方,沒有貸方的嗎
不是,有借必有貸嗎
您好,是的,您企業(yè)財(cái)務(wù)利息收入分錄是?
您好,不一定有借必有貸
借銀行存款,貸財(cái)務(wù)費(fèi)用
您好,那您的處理不正確
您好,因?yàn)橛械馁~套,費(fèi)用科目只考慮借方發(fā)生額
好吧,謝謝老師答疑
您好,規(guī)范的處理都是只有一方做發(fā)生額