你好這個是你開出去的負數嗎
老師,跨年財務費用,用以前年度損益調整在借方還是貸貸方,我是這么做的借:以前年度 借方 貸:銀行存款 貸方
跨年紅沖的專票,賬務處理使用 的科目是以前年度損益調整,怎么納稅申報
跨年沖紅的發(fā)票,賬務處理怎么做,以前年度損益是借方還是貸方負數
紅沖去年的銷項發(fā)票,企業(yè)會計準則,賬務處理怎么做 借:應收賬款-30000負數 貸:主營業(yè)務收入-30000負數 借:主營業(yè)務收入-30000負數 貸:以前年度損益調整-30000負數 借:以前年度損益調整-30000負數 貸:利潤分配-未分配利潤-30000 對嗎?
老師,剛剛查明,20年發(fā)生的租賃場地費,收到對方普票,借 管理費用,貸應付賬款,后因疫情取消,21年對方已將發(fā)票紅沖,我單位賬上沒有紅沖記錄,我該怎么處理,會計分錄借管理費 負數,貸應付賬款 負數,還是以前年度損益調整,會計分錄怎么寫?
2024年12月申報財務報表4季度的期末數據與2025年4月申報財務報表1季度的期初數據不一致,要緊嗎,需要調整嗎,不管他可以嗎
你好老師個體戶經營超市水果蔬菜怎么計算損耗的金額和損耗率?
房東是個人,租戶要開發(fā)票,房東可以手機里操作開票出來嗎
財務離職要注意哪些?公司不交接可以直接走么?
我們是工程行業(yè) 平時有給員工支出的備用金 這種無票的可以公對私轉嗎 可以用其他發(fā)票沖賬么
老師給個人開普票也需要合同和銀行轉賬嗎?他是給的現金。
老師,個體戶要申報個稅嗎??
樸 老師6月份購入固定資產,沒有折舊,7月份開始折舊 現在申報企業(yè)所得稅,是不是不能一次性扣除,需要等第三季度的企業(yè)所得稅申報表,再填寫一次性扣除?
我們是工程行業(yè) 平時有給員工支出的備用金 這種無票的可以公對公轉嗎
樸 老師您好~想咨詢下,公司為一般納稅人,目前稅務政策:固定資產加速折舊:新購置單位價值不超過500萬元的固定資產或無形資產,允許一次性計入當期成本費用扣除。如果企業(yè)本月購買了100萬固定資產,獲得增值稅專票。增值稅上,進項可以本月抵扣。那企業(yè)所得稅呢?會計賬面正常計提折舊,稅務上可以在本季度企業(yè)所得稅申報就全額扣減嗎,還是要等到匯算清繳。實操上怎么處理?
是的負數
借以前年度損益調整 銷項 貸應收賬款 建議直接做主營業(yè)務收入就可以 不要以前年度損益調整
但是是去年的收入啊 不用以前年度損益調整?
跨月也是反沖嗎,不是寫負數嗎
你好,你做了以前年度損益調整之后,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致會有這個弊端的
為什么會不一致呢
開了負數發(fā)票 增值稅申報了 所得稅不在當年
負數紅字 應該可以抵減銷項的正數啊
是啊 增值稅銷售額不就少了 不就不一樣了
這個還好啊 賬上的數據和申報數據一樣啊
你好 那這個你自己決給你的建議 不知道你怎么能算的一樣 所得稅是去年的 影響你去年的利潤