你好這個(gè)是你開出去的負(fù)數(shù)嗎

老師,跨年財(cái)務(wù)費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整在借方還是貸貸方,我是這么做的借:以前年度 借方 貸:銀行存款 貸方
跨年紅沖的專票,賬務(wù)處理使用 的科目是以前年度損益調(diào)整,怎么納稅申報(bào)
跨年沖紅的發(fā)票,賬務(wù)處理怎么做,以前年度損益是借方還是貸方負(fù)數(shù)
紅沖去年的銷項(xiàng)發(fā)票,企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,賬務(wù)處理怎么做 借:應(yīng)收賬款-30000負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入-30000負(fù)數(shù) 借:主營業(yè)務(wù)收入-30000負(fù)數(shù) 貸:以前年度損益調(diào)整-30000負(fù)數(shù) 借:以前年度損益調(diào)整-30000負(fù)數(shù) 貸:利潤分配-未分配利潤-30000 對(duì)嗎?
老師,剛剛查明,20年發(fā)生的租賃場(chǎng)地費(fèi),收到對(duì)方普票,借 管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款,后因疫情取消,21年對(duì)方已將發(fā)票紅沖,我單位賬上沒有紅沖記錄,我該怎么處理,會(huì)計(jì)分錄借管理費(fèi) 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù),還是以前年度損益調(diào)整,會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
下沉廣場(chǎng)商鋪施工,開票可以直接寫,建筑服務(wù)*工程服務(wù)嗎還是自己新建建筑服務(wù)*商鋪施工
下沉廣場(chǎng)商鋪施工,開票項(xiàng)目應(yīng)該是什么
客戶A應(yīng)付材料款10萬,應(yīng)收混凝土3萬,公戶收到客戶A的混凝土款3,又付了客戶,現(xiàn)在應(yīng)付材料款是10萬對(duì)吧
請(qǐng)問老師,火車票或動(dòng)車票進(jìn)項(xiàng)能在稅務(wù)系統(tǒng)勾選嗎
請(qǐng)問老師,出口業(yè)務(wù),例如10月申報(bào)期,申報(bào)增值稅留抵額是5萬元,申報(bào)10月免抵退稅總額是8萬,那么10月所屬期退稅是5萬元,免抵額是3萬元,對(duì)嗎?
今年6月收到去年的成本發(fā)票,已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)入了庫存,過了匯算清繳時(shí)間還能結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入成本嗎,要改去年的匯算清繳和報(bào)表嗎
外貿(mào)出口第一單,如何去稅務(wù)局備案,
你好,煙花爆竹零售店,開具發(fā)票有免稅優(yōu)惠?稅率多少呢,
老師,有個(gè)員工這個(gè)月上班就幾天,應(yīng)發(fā)工資小于個(gè)人承擔(dān)部分社保,差個(gè)1753.86元,員工交到單位1753.86元,扣除個(gè)人社保后他的實(shí)發(fā)工資為零,收到1753.86時(shí)怎么做分錄
老師,上個(gè)會(huì)計(jì)做銀行賬,比如:銀行存款:建行2020,建行2021.建行2022每個(gè)都是一個(gè)子科目,每個(gè)里面都有余額,可是現(xiàn)在對(duì)賬單沒有這幾個(gè),在另一個(gè)銀行賬單上也沒我這幾個(gè)數(shù)據(jù),我應(yīng)該怎么處理


是的負(fù)數(shù)
借以前年度損益調(diào)整 銷項(xiàng) 貸應(yīng)收賬款 建議直接做主營業(yè)務(wù)收入就可以 不要以前年度損益調(diào)整
但是是去年的收入啊 不用以前年度損益調(diào)整?
跨月也是反沖嗎,不是寫負(fù)數(shù)嗎
你好,你做了以前年度損益調(diào)整之后,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致會(huì)有這個(gè)弊端的
為什么會(huì)不一致呢
開了負(fù)數(shù)發(fā)票 增值稅申報(bào)了 所得稅不在當(dāng)年
負(fù)數(shù)紅字 應(yīng)該可以抵減銷項(xiàng)的正數(shù)啊
是啊 增值稅銷售額不就少了 不就不一樣了
這個(gè)還好啊 賬上的數(shù)據(jù)和申報(bào)數(shù)據(jù)一樣啊
你好 那這個(gè)你自己決給你的建議 不知道你怎么能算的一樣 所得稅是去年的 影響你去年的利潤