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跨年沖紅的發(fā)票,賬務處理怎么做,以前年度損益是借方還是貸方負數

2022-12-30 20:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-12-30 20:38

你好這個是你開出去的負數嗎

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快賬用戶3817 追問 2022-12-30 20:39

是的負數

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齊紅老師 解答 2022-12-30 20:40

借以前年度損益調整 銷項 貸應收賬款 建議直接做主營業(yè)務收入就可以 不要以前年度損益調整

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快賬用戶3817 追問 2022-12-30 20:46

但是是去年的收入啊 不用以前年度損益調整?

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快賬用戶3817 追問 2022-12-30 20:46

跨月也是反沖嗎,不是寫負數嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-30 20:47

你好,你做了以前年度損益調整之后,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致會有這個弊端的

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快賬用戶3817 追問 2022-12-30 20:48

為什么會不一致呢

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齊紅老師 解答 2022-12-30 20:49

開了負數發(fā)票 增值稅申報了 所得稅不在當年

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快賬用戶3817 追問 2022-12-30 20:53

負數紅字 應該可以抵減銷項的正數啊

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齊紅老師 解答 2022-12-30 20:55

是啊 增值稅銷售額不就少了 不就不一樣了

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快賬用戶3817 追問 2022-12-30 21:01

這個還好啊 賬上的數據和申報數據一樣啊

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齊紅老師 解答 2022-12-30 21:02

你好 那這個你自己決給你的建議 不知道你怎么能算的一樣 所得稅是去年的 影響你去年的利潤

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你好這個是你開出去的負數嗎
2022-12-30
是做主營業(yè)務收入負數
2024-12-06
你好。軟件用借方負數比較好。
2022-05-05
您好,這是正常銷售退貨的紅沖不需要以前年度扣益調整的 :應收賬款-30000負數 貸:主營業(yè)務收入-30000負數 應交稅金-應交增值稅-銷項稅金 負數
2023-07-03
你好,這個是支付的財務費用,對的是正確的。
2022-03-18
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