你好這個是你開出去的負(fù)數(shù)嗎
老師,跨年財務(wù)費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整在借方還是貸貸方,我是這么做的借:以前年度 借方 貸:銀行存款 貸方
跨年紅沖的專票,賬務(wù)處理使用 的科目是以前年度損益調(diào)整,怎么納稅申報
跨年沖紅的發(fā)票,賬務(wù)處理怎么做,以前年度損益是借方還是貸方負(fù)數(shù)
紅沖去年的銷項發(fā)票,企業(yè)會計準(zhǔn)則,賬務(wù)處理怎么做 借:應(yīng)收賬款-30000負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入-30000負(fù)數(shù) 借:主營業(yè)務(wù)收入-30000負(fù)數(shù) 貸:以前年度損益調(diào)整-30000負(fù)數(shù) 借:以前年度損益調(diào)整-30000負(fù)數(shù) 貸:利潤分配-未分配利潤-30000 對嗎?
老師,剛剛查明,20年發(fā)生的租賃場地費(fèi),收到對方普票,借 管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款,后因疫情取消,21年對方已將發(fā)票紅沖,我單位賬上沒有紅沖記錄,我該怎么處理,會計分錄借管理費(fèi) 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù),還是以前年度損益調(diào)整,會計分錄怎么寫?
關(guān)于財管計算內(nèi)含收益率,內(nèi)插法計算,為什么有時候是12%-10%,有時候又是6%-8%
在建帳套,全屋定制是屬于哪個行業(yè)?
今日開始記賬,想在快賬上做賬,我們是做全屋定制的,今天收到客戶定金26500,總價是46500,要怎么記賬
分?jǐn)倻p值后資產(chǎn)賬面價值大于等于可收回金額的意義在哪里?能舉例嗎?
老師好,急求:農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織聯(lián)合會的協(xié)會財務(wù)制度(實用版)
老師:臺球館多收客戶錢,退還20元,這個會計分錄怎么做
老師公司要注銷固定資產(chǎn)得怎么處置
非同一控制下的吸收合并不需要考慮資產(chǎn)單位評估增值嗎
老師你好,有一個問題請教一下,公賬戶有余額,但從財務(wù)報表數(shù)據(jù)來看利潤是虧損狀態(tài),應(yīng)付還欠著股東的錢,這種情況需要怎么處理
老師這道題為什么選擇C選項
是的負(fù)數(shù)
借以前年度損益調(diào)整 銷項 貸應(yīng)收賬款 建議直接做主營業(yè)務(wù)收入就可以 不要以前年度損益調(diào)整
但是是去年的收入啊 不用以前年度損益調(diào)整?
跨月也是反沖嗎,不是寫負(fù)數(shù)嗎
你好,你做了以前年度損益調(diào)整之后,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致會有這個弊端的
為什么會不一致呢
開了負(fù)數(shù)發(fā)票 增值稅申報了 所得稅不在當(dāng)年
負(fù)數(shù)紅字 應(yīng)該可以抵減銷項的正數(shù)啊
是啊 增值稅銷售額不就少了 不就不一樣了
這個還好啊 賬上的數(shù)據(jù)和申報數(shù)據(jù)一樣啊
你好 那這個你自己決給你的建議 不知道你怎么能算的一樣 所得稅是去年的 影響你去年的利潤