銀行如果是自己申報繳納的,是這么做的。
您好,請問小規(guī)模納稅人季度申報企業(yè)所得稅的,電子稅務(wù)系統(tǒng)預繳稅都是按照利潤總額*25%來算嗎?
老師,小規(guī)模公司企業(yè)所得稅公司有3個合伙人,要按照比例分配繳納嗎?
老師您好,我們企業(yè)沒做小規(guī)模納稅備案,現(xiàn)在企業(yè)所得稅要按25%繳納,我現(xiàn)在可以補備案嗎?補完備案可以按小規(guī)模稅率申報嗎?
您好!小規(guī)模分公司的企業(yè)所得稅一定要按照25%去繳納嗎?
請問老師,小規(guī)模的公司所得稅按照企業(yè)所得稅繳納對吧?
老師萬元產(chǎn)值成本較改造前降低了%這個要怎么計算
老師你好,接手一家小公司,對方變更成我們的法人及股東后我們是接過來做賬還是重建新賬?
請問融資貸款的錢需要交稅嗎
我們單位是加油站,采購了一批衛(wèi)生紙,給加油的顧客送的,這個怎么入賬?
老師,我這邊查2022年-2024年銷項發(fā)票的數(shù)據(jù)。之前年度是有當月作廢和跨月紅沖的,請問如果我查2022年的銷售收入數(shù)據(jù),現(xiàn)在從電子稅務(wù)局里面導出來開票明細來查的話,是只考慮正常發(fā)票和紅沖發(fā)票金額,不考慮作廢發(fā)票的吧?
有筆快遞費,是我司B幫A公司代付,然后讓A公司付回B公司,怎么開發(fā)票
請問老師我們公司把餐飲外包給一個餐飲公司,餐飲公司給我們開專票我們能抵扣嗎,我們不是直接用于消費,我們還得給下游客戶開發(fā)票, 我們承接了下游客戶的業(yè)務(wù),把承接業(yè)務(wù)中的餐飲外包,這種情況如果餐飲公司給我開票,我們不能抵扣的話,就相當于重復征稅了,現(xiàn)在的問題是外包給餐飲公司的業(yè)務(wù),餐飲公司給我們能不能開專票用于抵扣?
老師,匯算清繳表A107012表49行數(shù)據(jù)變了,導致51行數(shù)據(jù)變小了,那么主表的22行數(shù)據(jù)就變了,然后還會改哪些表的數(shù)據(jù),還有A107041前一年度的研發(fā)還要改嗎?謝謝老師
老師,我想請教個問題,像一些建筑企業(yè)都有預交增值稅的情況,如果我當月算出來應(yīng)交增值稅1000,因為提前預交了300,當月只需再繳納700,那我算附加稅的時候計稅基礎(chǔ)是按1000算還是700算附加稅?
老師您好,我們在9年前租了倉庫,當時給了押金,對方也給了押金收據(jù),財務(wù)把押金收據(jù)裝訂了,時間比較久了,押金收據(jù)估計不太好找,現(xiàn)在房東要退回押金,這個收據(jù)原件需要還給房東嗎,還有其它方式代替嗎
開票開了100萬,凈利潤40萬,沒有成本票了,怎么樣才可以做一些成本進去?管理費用已經(jīng)做了很多了
他出去的是什么業(yè)務(wù)的,你得有成本,如果沒有成本的話,這不就是虛開發(fā)票。
項目實打?qū)?,都是招標代理服?wù)費,沒有什么成本,所以不知道怎么做成本了
你好,那你的人工費這個就是成本。
那還能取得其他的發(fā)票嗎?比如辦公費的水電費,房屋租金。
收到其他公司開來的項目咨詢服務(wù)費,怎么做會計分錄?錢還沒有轉(zhuǎn)給他們的
借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。確認了收入,直接做這個。