同學你好 這個是含稅的 2.利潤率有嗎
1.某商業(yè)企業(yè)(一般納稅人)為甲公司代銷貨物,按零售價(含稅)以5% 收取手續(xù)費5000元,尚未收到甲公司開來的增值稅專用發(fā)票則該代 銷業(yè)務應納增值稅銷項稅額為多少萬元?
2、某家電商場為增值稅一般納稅人,2019年10月購銷業(yè)務如下: (1)銷售空調40臺,每臺零售價4640元,并實行買一贈一方式,贈送的小家電零售價為116元/件。 (2)采取以舊換新方式銷售手機300部,舊手機收購價100元/部,新手機零售價為2320元/部。 (3)采用分期收款方式銷售本月購進的冰柜10臺,每臺零售價9280元,合同規(guī)定當月收款50%,余款再分5個月收回。 (4)購入彩電一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價稅合計金額為742400元。 要求:根據上述資料,按下列序號計算回答問題,每問需計算出合計數。 (1)計算業(yè)務(1)的增值稅銷項稅額。 (2)計算業(yè)務(2)的增值稅銷項稅額。 (3)計算業(yè)務(3)的增值稅銷項稅額。 (4)計算該商場當月應繳納的增值稅稅額。
某家電商場為增值稅一般納稅人,2019年10月購銷業(yè)務如下: (1)銷售空調40臺,每臺零售價4640元,并實行買一贈一方式,贈送的小家電零售價為116元/件。 (2)采取以舊換新方式銷售手機300部,舊手機收購價100元/部,新手機零售價為2320元/部。 (3)采用分期收款方式銷售本月購進的冰柜10臺,每臺零售價9280元,合同規(guī)定當月收款50%,余款再分5個月收回。 (4)購入彩電一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價稅合計金額為742400元。 要求:根據上述資料,按下列序號計算回答問題,每問需計算出合計數。 (1)計算業(yè)務(1)的增值稅銷項稅額。 (2)計算業(yè)務(2)的增值稅銷項稅額。 (3)計算業(yè)務(3)的增值稅銷項稅額。 (4)計算該商場當月應繳納的增值稅稅額
某商業(yè)企業(yè)(一般納稅人)為甲公司代銷貨物,按零售價(含稅)以5%收取手續(xù)費5000元,尚未收到甲公司開來的增值稅專用發(fā)票。則該代銷業(yè)務應納增值稅銷項稅額為()萬元。
2.資料:某公司2021年9月份共購進貨物買價50000元,增值稅率為13%;當月企業(yè)銷售貨物共收取價稅合計款81360元,增值稅率為13%。要求:根據以上資料,計算該企業(yè)9月份增值稅進項稅額、不含稅售價、銷項稅額和應交的增值稅。(1)進項稅額(2)不含稅售價(3)銷項稅額(4)應交增值稅
銀行支付了3500元水電費,采購運費500元.送貨運費1800元.購入了6000元蔬菜(1元*6000斤,挑選整理后剩下5950斤),2000元臘腸40包*50元。全部賣出了,菜收入8200元,臘腸收入2980元,不考慮費用計提,稅費的情況下,各個分錄是怎么的?
老師,這3個產品的銷量比例為啥是3.2.1呢,咋算的
去年暫估一筆成本,在今年匯算還末取的發(fā)票,匯算時做了調增,交了企業(yè)所得稅,請問一下之前暫估的那筆會計分錄需要怎么做賬務處理?
老師好!去年的社保今年基數調整補交了40多塊錢,但其中個人部分無法收回,因員工突發(fā)疾病去世了,那個人部分可以計入什么科目
公司有張總李總合伙經營,持股比例各49和51公司欠銀行2000萬借款。張總要把49的股權全部轉給李總,轉讓中欠的債務如何處理
樸老師在嗎?有問題追問
當月處置的固定資產還要計提折舊,那處置的時候累計折舊是當月折舊后的金額還是月初的金額?
你好老師個體戶經營超市 春節(jié)期間付給扭秧歌的錢會計分錄怎么做
報關單出口日期是456月,現在是7月6號,我可以在7月15號之前開456月關單對應的出口發(fā)票嗎?然后在七月15號之前申報出口退稅嗎?感謝老師回復,謝謝
老師,請問收的會員費,入賬預收賬款,必須按會員名字一個一個的設置明細科目嗎?然后每次消費多少后也要一個人一個人的計入收入嗎?有沒有簡便打包的方法?謝謝