你好;? ? ? 是的; 你要分攤折舊到 對應部門費用去??

做固定資產(chǎn)卡片,公司購買一批電腦,每個部門都在用,公司有九個部門,使用部門要錄9個部門,要把費用分攤到每個部門嗎?
老師,內賬,一個公司有a門店,里面有x部門和y部門,這些部門都是按各自產(chǎn)生的收入費用分別入賬,如果公司2022年12月新開了一個門店,但是這個新門店由a門店的x部門的員工在2023年1月底才調過去,那新門店在2022年12月所產(chǎn)生的裝修費用及辦公費用是計入到哪年做費用?可以在12月做預付款,再到2023年1月再轉入這個部門的費用嗎?
公司有個綜合管理部門(6個人),有3個門店,管理部門負責3個門店的所有后勤工作(包括采購、財務、運營等),那么要按什么方法將管理部門的工資及各種費用分攤到各個門店呢?
老師,公司采購的筆記本電腦在沒被具體的領用部門領用之前,先統(tǒng)一掛在比如i行政部門,折舊也是進入到這個部門對應的費用。等電腦知道哪個部門使用的再做卡片變更,折舊的費用重新計入到新的部門,實務中這樣處理可以把
老師好,公司員工發(fā)生的費用必須要分部門核算嗎,我把行政和財務以及領導的放在管理費用,其他本質上都是銷售部門,只是銷售部門分了10個部門,有必要按每個部門分開核算嗎,還是全部放銷售費用核算就行了
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務,但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
可不可以銷管財費用只選擇一個對應部門對應分攤呢?
你好;? 不能哈; 選擇對應來做;? 計入管理費用或者銷售費用? ?