學(xué)員您好可以看一下您填寫的單位名稱是否一致
上月一張發(fā)票因稅號(hào)錯(cuò)誤需要沖紅,我是銷售方,我按原發(fā)票填制紅色發(fā)票信息表,上傳后開紅色發(fā)票無法更改稅號(hào),如果按正確稅號(hào)申請信息表顯示上傳不通過,請問這種情況怎么辦
你好,老師,我的增值書專票沒辦法紅字填開,顯示原票售票方和信息表受票方稅號(hào)不一致,但是核對過信息是一樣的,這是怎么回事?
老師,購方已將抵扣過的發(fā)票開紅字信息表,有信息表編號(hào),但提示查證未通過,這是什么情況?
填寫紅字信息表的時(shí)候,顯示原票受票方稅號(hào)和信息表受票方稅號(hào)不一致,是什么情況
老師,一般納稅人開具負(fù)數(shù)發(fā)票,購買方已抵扣已開紅字信息表給銷售方,銷售方負(fù)數(shù)發(fā)票上會(huì)顯示紅沖的藍(lán)字發(fā)票號(hào)碼嗎?用云票助手開的,對方紅字信息表上沒顯示紅沖的發(fā)票號(hào)碼,我選擇紅字信息表開出來的負(fù)數(shù)發(fā)票沒顯示藍(lán)字發(fā)票的號(hào)碼,這種發(fā)票對嗎?
老師請問一下,我們買的碧根果,然后讓食品廠加工成果仁,然后賣出去,這個(gè)加工費(fèi)應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目比較合適?
我公司每次進(jìn)口貨物,都是找物流,款支付給物流公司,物流公司再去申報(bào),但是給我們的稅單是其他公司的名字,我們還能認(rèn)證進(jìn)口增值稅嗎
收到股權(quán)轉(zhuǎn)讓款怎么做分錄
支付未收到發(fā)票我是放在: 借:管理費(fèi)用-暫估電費(fèi) 貸:銀行存款 請問收到發(fā)票時(shí),又怎么做分錄呢?
我們是建筑行業(yè),今年有開3個(gè)點(diǎn)簡易計(jì)稅的,9個(gè)點(diǎn)工程服務(wù)的,還有13個(gè)點(diǎn)材料票的,我們怎么算增值稅稅負(fù)率。
這種發(fā)票可以把車輛作為固定資產(chǎn)嗎
老師,這個(gè)公司說收了8個(gè)點(diǎn)開專票,他這是怎么算的,能列個(gè)計(jì)算過程么?
老師,我們是小規(guī)模,1月份,我們收到8500元,并發(fā)了貨,6月份,我們收到5600元,也發(fā)了貨,8月份,收到9000元,也發(fā)了貨,在8月份,客戶要求開了一張23100的發(fā)票,只有一個(gè)項(xiàng)次,其中 8500元 已在第一季度作為無票收入報(bào)了稅,5600元未在第二季度申報(bào),老師,這個(gè)帳我該怎么做呢
一般納稅人企業(yè),以前年度多計(jì)提的工資、福利費(fèi)這些都可以通過以前年度損益進(jìn)行調(diào)整嗎
老師您好,A企業(yè)注冊資本100萬未實(shí)繳,通過債權(quán)受讓第三人債權(quán),形成應(yīng)收賬款100萬(人民法院已經(jīng)裁定)請問將應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)為實(shí)收資本,注冊資本不變,應(yīng)當(dāng)如何處理。
我這里顯示只能填銷售方,購買方不能更改呢
這個(gè)填錯(cuò)了可以刪掉嗎
錯(cuò)了可以更改就行了
這個(gè)購買方哪里怎么可以更改呢
填紅字發(fā)票的時(shí)候原票的銷售方就變成了購貨方是嗎
學(xué)員您好,是的,對的
好的,明白了老師
不好意思把別的學(xué)員的回復(fù)給你了
那我這個(gè)操作是哪里沒操作對呢,對方未認(rèn)證抵扣
填紅字發(fā)票的時(shí)候原票的銷售方,是要保持不變的