同學(xué),你好 聯(lián)系軟件客服人員,后臺(tái)看一下
你好老師,我公司是銷方,上月開了一張專票,貨物名稱錯(cuò)誤了,這月需開紅字發(fā)票沖銷。但購買方上月已扺扣,經(jīng)過與購買方溝通,她們在稅盤上填開了紅字專票信息表,審核已通過。但我這邊在稅盤上直接開票顯示如下信息,我該怎么辦呢?
我司為銷售方,開給購貨方一張專票。現(xiàn)因規(guī)格開錯(cuò),對方要求開紅票。這張票對方已經(jīng)認(rèn)證,但是未進(jìn)行抵扣?,F(xiàn)在我司作為銷售方不能填寫紅字申請單了,顯示對方已認(rèn)證。對方以未抵扣申請了紅字信息表,也顯示審核已通過,可是我司系統(tǒng)上怎么也查不到這張紅字信息表,要怎么開紅票呢
老師你好,上個(gè)季度開的發(fā)票對方的納稅人識(shí)別號(hào)開錯(cuò)了,這個(gè)季度返回了發(fā)票,但是我現(xiàn)在開紅字發(fā)票,填寫正確的稅號(hào),顯示藍(lán)字發(fā)票稅號(hào)和銷方稅號(hào)不匹配,填之前錯(cuò)誤的稅號(hào),又顯示銷方信息不存在,該怎么辦呢?
你好,老師,我的增值書專票沒辦法紅字填開,顯示原票售票方和信息表受票方稅號(hào)不一致,但是核對過信息是一樣的,這是怎么回事?
發(fā)票勾選平臺(tái)顯示有一張紅字發(fā)票,但是看不到是這個(gè)紅票的具體信息。我們這邊也沒有申請過紅字信息表給任何銷售方,完全不知道這個(gè)紅票是怎么回事。請問做什么處理嗎?
補(bǔ)繳之前抵扣了的增值稅,分錄怎么做?
老師,最近個(gè)體租賃工程機(jī)械變成20%個(gè)稅了嗎
老師,既然有無票收入,為了少交稅,那是不是可以少報(bào)或者不報(bào)?
投標(biāo)需要提供這個(gè)財(cái)務(wù)狀況報(bào)告是審計(jì)報(bào)告嗎?
老師,請問我們有個(gè)工程是異地的,現(xiàn)在收到工程費(fèi)用,需要異地預(yù)繳嗎?合同金額不大,只有幾萬元
我們公司現(xiàn)在一套賬,但是我們現(xiàn)在我們自己沒有飯?zhí)?,飯?zhí)檬瞧渌庸镜模倚枰鸦锸迟M(fèi)支付給飯?zhí)茫ㄒ簿褪瞧渌庸荆?,但是他又開不了發(fā)給我們,因?yàn)樗麤]有這個(gè)經(jīng)營范圍,他只能開其他的發(fā)票給我入賬,比方說加工費(fèi)或材料等,開完之后我入賬要怎么入,然后扣員工自費(fèi)的那一部分,我又要怎么入,我就想把這個(gè)伙食費(fèi)做到一個(gè)科目里面,這樣我就可以用表格備注這個(gè)是伙食費(fèi)
匯算清繳都是包括什么
一個(gè)項(xiàng)目,一個(gè)管理人員在項(xiàng)目上借支遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于報(bào)銷款,這個(gè)報(bào)銷還能給報(bào)銷嗎?
老師,我們在現(xiàn)場買了演出用的燈,還有開關(guān) 電線電纜 放演出服的家具,我要記到什么科目合適,不懂的老師就別回復(fù)了,我想要正確答案
老師好,請問我們請第三方的危費(fèi)處理費(fèi)計(jì)入什么會(huì)計(jì)分錄?發(fā)票類是*研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*處置費(fèi),謝謝