你好,你就是看不到信息的,你先不用操作,你看一下你申報(bào)增值稅的時(shí)候需要提示你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧。
老師好,供應(yīng)商給我們開了一張專票,我們已經(jīng)勾選了認(rèn)證不抵扣,后期發(fā)現(xiàn)發(fā)票信息錯(cuò)了,又在開票軟件里面開了一份紅字信息表給供應(yīng)商,但是紅字信息表上面勾選了購(gòu)買方已抵扣,并且供應(yīng)商已經(jīng)用我們的紅字信息表核銷了,現(xiàn)在我們這張紅字信息表也撤回不了了,我們應(yīng)該怎么做才能作廢這張紅字信息表,現(xiàn)在報(bào)稅是顯示比對(duì)不通過(guò)。
紅沖了一張發(fā)票,選的銷售方申請(qǐng),直接開了信息表開了一張紅字發(fā)票,但是過(guò)了幾天購(gòu)買方那邊又說(shuō)這張他們已經(jīng)抵扣了,他們抵扣了,我也紅沖了,這是咋回事,我怎么弄
登錄發(fā)票平臺(tái)提示我有紅字發(fā)票,但是我并沒(méi)有申請(qǐng)過(guò)紅字信息表,也不知道這紅字發(fā)票怎么來(lái)的。金額多少,誰(shuí)開的,都不知道,請(qǐng)問(wèn)要怎么處理這個(gè)情況
發(fā)票勾選平臺(tái)顯示有一張紅字發(fā)票,但是看不到是這個(gè)紅票的具體信息。我們這邊也沒(méi)有申請(qǐng)過(guò)紅字信息表給任何銷售方,完全不知道這個(gè)紅票是怎么回事。請(qǐng)問(wèn)做什么處理嗎?
稅務(wù)平臺(tái)上提示我有一張紅字發(fā)票怎么處理,我知道哪個(gè)公司給我開的,我給對(duì)方申請(qǐng)的紅字發(fā)票信息表,是關(guān)于銷售折讓的。問(wèn)后續(xù)怎么處理?
老師,賣車的印花稅是按次申報(bào)嗎?
我們公司8月28日補(bǔ)繳了2024年12月份增值稅263.05元,滯納金29.57,因?yàn)楣?024年度里有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出263.05元,因?yàn)?2月份有銷項(xiàng)稅,8月28日補(bǔ)繳增值稅,重新申報(bào)增值稅申報(bào)表,那這個(gè)會(huì)計(jì)分錄該如何處理。
老師請(qǐng)問(wèn)下施工加材料開九個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,怎樣讓客戶做固定資產(chǎn)
你好,老師,舉個(gè)例子,我們是生產(chǎn)商,有客戶找我們買50度的定制酒,42度一級(jí)散酒,好幾個(gè)品名這樣就算成品了是吧,然后庫(kù)存商品這個(gè)科目的數(shù)量是負(fù)數(shù),中間是哪個(gè)環(huán)節(jié)需要完善一下呢,老師,我們自制半成品上面也沒(méi)有這個(gè)科目,只有原酒
老師咨詢下,A公司對(duì)準(zhǔn)B公司前購(gòu)銷合同,我們是C公司,B公司是小規(guī)模納稅人,A公司開票及打款給C公司,C公司現(xiàn)在怎么同AB公司處理這業(yè)務(wù)。
老師,我們公司無(wú)償使用個(gè)人房產(chǎn)做辦公室,采集房產(chǎn)稅的計(jì)稅依據(jù)是什么,怎么計(jì)算
公司買了一些商品,用于職工福利,不能抵扣增值稅,但是收到的發(fā)票是專用發(fā)票。是否需要在電子稅務(wù)局中不抵扣勾選里去勾選這張專用發(fā)票?還是需要在抵扣類勾選中去勾選,再去申報(bào)表中填進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。
你好老師,我這邊看一家酒店行業(yè)小規(guī)模納稅人報(bào)的是24年增值稅申報(bào)表提問(wèn)一下,電子稅務(wù)局發(fā)票查詢當(dāng)月金額是10w,應(yīng)納增值稅不含稅銷售額和增值稅專用發(fā)票相同是6.9加上免稅銷售額3.6w,兩個(gè)金額加起來(lái)不是10.5w了,為什么兩個(gè)數(shù)據(jù)不一樣,有那些可能
請(qǐng)問(wèn) 報(bào)完稅了 發(fā)現(xiàn)有個(gè)高鐵票沒(méi)做賬 是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的 我也沒(méi)勾選 這種怎么操作 可以先入賬 下個(gè)月勾選抵扣嗎
老師,我們收到充值卡的不征稅發(fā)票,用于業(yè)務(wù)招待,當(dāng)時(shí)入賬了,但是后來(lái)沒(méi)收到消費(fèi)小票,可以稅前扣除嗎,還是說(shuō)可以使用其他憑證作為消費(fèi)依據(jù)
這個(gè)不一定是哪一張。
首先如果要我做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,那肯定是我已經(jīng)抵扣了原來(lái)的藍(lán)票。這種情況下,應(yīng)該需要購(gòu)買方申請(qǐng)紅字信息表,然后銷售方才可以開具紅票。但是我沒(méi)有申請(qǐng)過(guò)紅字信息表。我主要是想在報(bào)稅之前知道這張紅字的金額有多少,要是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出一下子多了,當(dāng)期我又沒(méi)有足夠的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來(lái)勾選抵扣,那增值稅估計(jì)會(huì)交很多
你好,如果提示你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,你就能找到這個(gè)具體的是哪一個(gè)發(fā)票了,不是嗎?然后你再問(wèn)下銷售方什么原因,我們又沒(méi)有退貨,又沒(méi)有退錢,為什么開了負(fù)數(shù)?
我還是沒(méi)有理解。既然我沒(méi)有申請(qǐng)紅字信息表,就說(shuō)明原來(lái)的藍(lán)票我并沒(méi)有抵扣,既然沒(méi)有抵扣,為什么會(huì)提示我進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
你好,有這種情況,但是你查不到具體的是哪張發(fā)票。有可能是對(duì)方已經(jīng)作廢了,但是你們單位已經(jīng)在他作廢之后勾選的發(fā)票,因?yàn)樗幸粋€(gè)時(shí)間差異啊,不一定他現(xiàn)在作廢了,你接著就能收到作廢的提示。
我看到紅票的信息了。是兩張滴滴出行開了電子普票,這我要怎么問(wèn)啊。我也沒(méi)有見到過(guò)藍(lán)票
你好,你沒(méi)有見過(guò)發(fā)票就不用問(wèn)了。
他有可能就是你單位職工開的,后來(lái)他又取消了。