你好; 先做暫估 ;為了銷售發(fā)生的傭金支付:借銷售費(fèi)用-暫估傭金? 貸應(yīng)付賬款或者銀行存款 ;?
請問有成本費(fèi)用,但是沒有產(chǎn)量,單位成本這么算?
請問如何下載電子執(zhí)照
你好老師,我企業(yè)有一個(gè)研發(fā)項(xiàng)目,科技局給企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用是20萬,企業(yè)自籌資金是收入的百分之十,收入40萬,這個(gè)企業(yè)的自籌資金4萬,專款專用,分錄怎么做?
老師,您好,我們是軟件企業(yè)公司賬上出現(xiàn)有存貨-在產(chǎn)品10050元,接賬過來就是有的了,但實(shí)際庫存是沒有,不存在有存貨,現(xiàn)在需要調(diào)賬,請問老師這里怎么調(diào)呀?可以寫下分錄嗎?
我們是建筑工程有限公司 承接的工程里給安了幾臺(tái)空調(diào) 空調(diào)發(fā)票可以開嗎
老師:法院拍賣的廠房,收到成交確認(rèn)書,還沒有辦證,會(huì)計(jì)分錄怎么記?
這道題三個(gè)問都是在匯算清繳之前,為什么所得稅調(diào)整的時(shí)候不是用借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整?
老師,這個(gè)普票的備注處必須要寫上銷售方和購買方銀行地址等信息嗎?
131題,請問老師從成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法,,原成本法后續(xù)計(jì)量凈利潤不需要調(diào)整賬面啊
老師 有限責(zé)任公司要注銷 資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤60多萬,這個(gè)問題有什么好的解決方案嗎?
收到發(fā)票怎么做賬呢
你好; 紅沖上面暫估分錄。 在按發(fā)票做一遍即可? ??
你的意思是我先做暫估傭金,到時(shí)候收到之后用紅字沖暫估分錄。收到發(fā)票之后在怎么寫分錄?
你好1; 是的 ; 收到發(fā)票在做 :借銷售費(fèi)用- 傭金費(fèi) 貸 應(yīng)付賬款或者銀行存款? ?
收到發(fā)票之后,我沒有銀行回單了,之前做了喲。也沒有關(guān)系嗎?
你好 ;? 收到發(fā)票; 直接用發(fā)票做附件即可 ;? ?你之前是付款了 用了銀行回單 ;之后? 就用發(fā)票即可? ?
收到發(fā)票之后怎么寫分錄呢?老師能把所有的分錄寫一次嗎
你好;? 1. 暫估:借銷售費(fèi)用-暫估傭金? 貸應(yīng)付賬款或者銀行存款 ;? 2.收到發(fā)票 紅沖:? :借銷售費(fèi)用-暫估傭金? ,金額負(fù)數(shù)? 貸應(yīng)付賬款或者銀行存款 金額負(fù)數(shù);? 3. 按發(fā)票做借銷售費(fèi)用- 傭金費(fèi) 貸 應(yīng)付賬款或者銀行存款? ?