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銷售給藍(lán)天公司2000件A產(chǎn)品,單價為50元,和1000件B產(chǎn)品,單價為40元,增值稅稅率為13%,款項尚未收到

2022-12-24 23:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-24 23:23

借應(yīng)收賬款15.82萬 貸主營業(yè)務(wù)收入14萬 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(銷)1.82萬

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借應(yīng)收賬款15.82萬 貸主營業(yè)務(wù)收入14萬 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(銷)1.82萬
2022-12-24
首先計算銷售A產(chǎn)品的價款:2000×50 = 100000(元) - 銷售A產(chǎn)品的增值稅銷項稅額:100000×13\% = 13000(元) 接著計算銷售B產(chǎn)品的價款:1000×40 = 40000(元) - 銷售B產(chǎn)品的增值稅銷項稅額:40000×13\% = 5200(元) 然后計算總的價款:100000 + 40000 = 140000(元) - 總的增值稅銷項稅額:13000 + 5200 = 18200(元) 會計分錄如下: - 借:應(yīng)收賬款——藍(lán)天公司 158200 - 貸:主營業(yè)務(wù)收入——A產(chǎn)品 100000 - 貸:主營業(yè)務(wù)收入——B產(chǎn)品 40000 - 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)18200
2025-01-22
你好,這個借應(yīng)收賬款。158200 其他應(yīng)收款2000。 大銀行存款2000。 主營業(yè)務(wù)收入14萬 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額1.82萬
2024-12-03
你好;? 借應(yīng)收賬款166675 貸主營業(yè)務(wù)收入- 貨物銷售收入 147500; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅- 銷項稅 19175
2022-12-29
你好 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品
2022-10-25
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