你好 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

出售a產(chǎn)品100件,每件不含增值稅售價(jià)1000元,計(jì)貨款10萬元,增值稅為13,000元,產(chǎn)品已發(fā)出,貨款尚未收到,
售產(chǎn)品80件,每件售價(jià)為5000元,寄40萬元,增值稅率13%,款項(xiàng)尚未收到
銷售A產(chǎn)品1000件不含稅單價(jià)為80元/件,增值稅率13%,貸款暫未收到
1、銷售給大容公司A產(chǎn)品1000件,單價(jià)30元,13%稅率,貨款暫未收回。分錄
.銷售1號(hào)產(chǎn)品80臺(tái),單價(jià)4000元,增值稅率13%,款暫未收到
你好,老師一般納稅人法人轉(zhuǎn)款沒備注投資款,我現(xiàn)在退款給他,需要備注什么,再讓她轉(zhuǎn)回來
老師,公司送禮,買酒,開的發(fā)票是增值稅專用發(fā)票,是不能抵扣是吧,如果不能抵扣,那為什么能開增值稅專用發(fā)票呢
老師你好 請問個(gè)稅申報(bào)時(shí)不在我這臺(tái)機(jī)申報(bào)的,但現(xiàn)在想導(dǎo)出申報(bào)表 應(yīng)該怎么導(dǎo)出?
老師,請問內(nèi)地一般納稅人出口貨物到香港,如何計(jì)算退稅金額?比如,采購成本20萬(含13%增值稅),出口香港金額30萬
公司做安全生產(chǎn)給的費(fèi)用1.7萬怎么入賬也是專票
老師 出口380000人民幣在10月9號(hào)出口的 兌換成美元是多少
左上角有通行費(fèi)、旅客運(yùn)輸服務(wù)標(biāo)識(shí)的系統(tǒng)里提取不出來都可以計(jì)算抵扣嗎
在哪里查以前那種手撕票的真?zhèn)文兀?/p>
老師您好,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,年初發(fā)生業(yè)務(wù)是忘記沖減暫估成本,必須要修改當(dāng)年所有季度的所得稅報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
請問建筑服務(wù)維修費(fèi),一張發(fā)票只能開具一行嗎?

