同學(xué)您好,借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

老師好 收到退的增值稅和各項(xiàng)附加稅怎么做分錄呢
老師,收到稅局退的增值稅和附加稅怎么做賬
老師好,疫情期間退增值稅和附加稅怎么做賬
老師,收到退往期增值稅和附加稅怎么做賬?
收到稅務(wù)局退的增值稅和附加稅怎么做賬
公司買的二手車邁巴赫,這個(gè)還需要繳納豪車稅嗎
雙抬頭報(bào)關(guān)單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開增值稅專用發(fā)票,怎么理解?說的詳細(xì)點(diǎn)
為什么總聽一些人說,發(fā)現(xiàn)金不用交個(gè)稅,是怎么個(gè)回事,那天我運(yùn)營總監(jiān)說提現(xiàn)金出來給獎(jiǎng)勵(lì)主播,主播不是我們的員工,我說要開發(fā)票申報(bào)個(gè)稅,他說發(fā)現(xiàn)金不需要發(fā)票,然后我回去的跟我朋友說這個(gè)事,我朋友說他們公司以前發(fā)現(xiàn)金不交個(gè)稅的,所以我不知道他們?yōu)槭裁凑f給現(xiàn)金不用發(fā)票不用報(bào)稅
小規(guī)模納稅人采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,上季度收入發(fā)票金額多開了,這季度沖掉改成正確的金額,財(cái)稅該如何處理
一般納稅人公司1688平臺(tái)的銷售額一季度只有7萬元,是不是免征增值稅呢
老師,碰上說話沖強(qiáng)勢的人,怎么辦
老師一般納稅人制造業(yè),出口免稅商品,免稅商品對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以全額抵扣嗎?對(duì)應(yīng)的賬務(wù)處理怎么做呢?
老師,7-9月所得稅彌補(bǔ)了虧損,那還需做賬嗎
老師公司有一些通行費(fèi)發(fā)票,然后不想入賬也不想抵扣,在稅務(wù)局上勾選不抵扣原因怎么寫


借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi),借稅金及附加 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi) 負(fù)數(shù)
那么附加稅呢
借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi),借稅金及附加 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi) 負(fù)數(shù),是要做兩筆分錄嗎?
是的沒錯(cuò), 是這樣的
為啥還要做貸應(yīng)交稅費(fèi)?
同學(xué)您好,應(yīng)交稅費(fèi)的統(tǒng)計(jì)才準(zhǔn)確發(fā)生額賬實(shí)要符
那為啥退增值稅是貸方: 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?
交時(shí)是借方,退就是貸方是相反的
那附加稅呢?交的時(shí)候是借方:應(yīng)交稅費(fèi)嗎?所以退時(shí)從貸方?jīng)_嗎?
是的沒錯(cuò), 是這樣的
那為啥要做一筆負(fù)數(shù)的?借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)?
負(fù)數(shù)是軟件方便統(tǒng)計(jì)本期發(fā)生額不易搞錯(cuò)
老師,我還想問一下,之前做的結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅;現(xiàn)在退了,還需要做處理嗎?
這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)不需要做,下期有差額合并一起做就行了
謝謝老師,懂了
不客氣,有空給五星好評(píng):,