同學(xué)您好,借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
老師好 收到退的增值稅和各項(xiàng)附加稅怎么做分錄呢
老師,收到稅局退的增值稅和附加稅怎么做賬
老師好,疫情期間退增值稅和附加稅怎么做賬
老師,收到退往期增值稅和附加稅怎么做賬?
收到稅務(wù)局退的增值稅和附加稅怎么做賬
經(jīng)營(yíng)所得稅申報(bào),有個(gè)AB表,請(qǐng)問有什么區(qū)別,對(duì)應(yīng)的填寫之間,有什么關(guān)系,怎么區(qū)分,如果個(gè)獨(dú)企業(yè)的老板,平時(shí)發(fā)工資報(bào)自己個(gè)稅時(shí)扣除了5000費(fèi)用,是不是報(bào)老板的經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí)就不扣除全年生活費(fèi)用這項(xiàng)60000全年的生活費(fèi)用了
您好,幫忙算下,補(bǔ)交經(jīng)營(yíng)所得稅稅款33755.752元,補(bǔ)交日期是2022.1.1到22年12.31,請(qǐng)問滯納金是怎么計(jì)算的,麻煩公式具體寫下
甲應(yīng)收乙賬款1000萬(wàn),公允價(jià)值900萬(wàn),對(duì)方發(fā)行股票抵債,股票公允價(jià)值700萬(wàn),甲作為長(zhǎng)投入賬,長(zhǎng)投怎么做分錄,金額對(duì)多少
問的問題,不同的老師給了不同的答案,需要一個(gè)最合理的解決方法 1,我司與物流公司簽訂合同,若有貨物損失按照采購(gòu)價(jià)賠償 2,當(dāng)月發(fā)生物流費(fèi)5萬(wàn)元,由于物流原因產(chǎn)品損毀4千元,物流方答應(yīng)承擔(dān)賠償,在當(dāng)月費(fèi)用扣除,實(shí)際支付46000元 問題1,物流公司開多少發(fā)票給到我司 2,若物流公司開發(fā)票是46000元發(fā)票合理嗎,原因是啥 3,若對(duì)方堅(jiān)定的你付我多少錢,我給你開多少票,沒有辦法溝通的情況下,應(yīng)如何處理
老師,為何答案為0.其他債權(quán)投資發(fā)放現(xiàn)金股利,貸方計(jì)入投資收益,怎么可能為0
計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制,我記得財(cái)管上有這個(gè)解釋,我找不到了,老師幫忙回憶一下在哪一章?
銷貨退回,當(dāng)月開不了紅字發(fā)票,下月開紅字發(fā)票。銷售方當(dāng)月需要暫估的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
農(nóng)產(chǎn)品的抵扣不是按9%或者10%嗎?他這里為什么是13%了。這里是不是有一個(gè)什么規(guī)定?
工人急用錢預(yù)付八月,又要預(yù)付九月工資
銷貨退回,當(dāng)月開不了紅字發(fā)票,下月開紅字發(fā)票。銷售方會(huì)計(jì)分錄怎么做?
借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi),借稅金及附加 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi) 負(fù)數(shù)
那么附加稅呢
借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi),借稅金及附加 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi) 負(fù)數(shù),是要做兩筆分錄嗎?
是的沒錯(cuò), 是這樣的
為啥還要做貸應(yīng)交稅費(fèi)?
同學(xué)您好,應(yīng)交稅費(fèi)的統(tǒng)計(jì)才準(zhǔn)確發(fā)生額賬實(shí)要符
那為啥退增值稅是貸方: 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?
交時(shí)是借方,退就是貸方是相反的
那附加稅呢?交的時(shí)候是借方:應(yīng)交稅費(fèi)嗎?所以退時(shí)從貸方?jīng)_嗎?
是的沒錯(cuò), 是這樣的
那為啥要做一筆負(fù)數(shù)的?借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)?
負(fù)數(shù)是軟件方便統(tǒng)計(jì)本期發(fā)生額不易搞錯(cuò)
老師,我還想問一下,之前做的結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅;現(xiàn)在退了,還需要做處理嗎?
這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)不需要做,下期有差額合并一起做就行了
謝謝老師,懂了
不客氣,有空給五星好評(píng):,