您好 所得稅符合小微企業(yè) 資產(chǎn)總額5000萬(wàn) 從業(yè)人數(shù)300人 應(yīng)納稅所得額300萬(wàn) 符合這三個(gè)條件就是小微企業(yè)
老師好!請(qǐng)問(wèn)公司在5月份之前是小規(guī)模,銷項(xiàng)票開(kāi)了25萬(wàn)多,6月份轉(zhuǎn)成一般納稅人了,又開(kāi)了6萬(wàn)多的發(fā)票,到7月份該如何計(jì)算要繳納的增值稅和所得稅等
老師,請(qǐng)問(wèn)我公司是小規(guī)模納稅人,屬勞務(wù)派遣公司今年享受國(guó)家政策一直給對(duì)方開(kāi)的是建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi),稅率1%,現(xiàn)在對(duì)方公司要求再簽一份合同,稅率開(kāi)票3%,能開(kāi)3%的票嗎?
老師好!我工作所在的是一家物業(yè)有限公司,小規(guī)模納稅人,新成立的,公司2021年6月開(kāi)的基本戶,從2021年11月份開(kāi)始營(yíng)業(yè)收費(fèi),2022年3月就是現(xiàn)在才要開(kāi)始建賬做賬,那么2021年11、12月份的收入和支出要怎么入賬?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,小規(guī)模勞務(wù)公司,6月份開(kāi)始的新公司,本年開(kāi)票收入在200多萬(wàn),在職人員12人,所得稅符合小微企業(yè)嗎?對(duì)甲方開(kāi)的是專票
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,2022年11月開(kāi)具200萬(wàn)銷售發(fā)票,當(dāng)時(shí)是小規(guī)模納稅人,當(dāng)月未收到成本發(fā)票。2022年的12月升級(jí)為一般納稅人,對(duì)方公司12月給我們開(kāi)具專票(這是11月銷售的成本),請(qǐng)問(wèn)12月的這個(gè)專票,我們可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?因?yàn)檫@是小規(guī)模期間發(fā)生的銷售。
公司業(yè)務(wù)沒(méi)有健康咨詢,健康咨詢費(fèi)可以入賬嗎
收入(按月)不超過(guò)10萬(wàn),一稅減半,兩稅減免。是小規(guī)模納稅人和一般納稅人都享受嗎?如果是一般納稅人,人數(shù)是400呢
老師,請(qǐng)問(wèn)我做賬軟件接著6月份做7月份的賬,我需要錄什么進(jìn)去嗎?還是可以直接6月份結(jié)賬,7月份直接錄制憑證就行?
老師,我們打算申請(qǐng)專利。那是不是相關(guān)的費(fèi)用入賬,成功申請(qǐng)專利后,就變成無(wú)形資產(chǎn)了?直接從研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)到無(wú)形資產(chǎn)么?中間有溢價(jià)之類的么
做法人變更的企業(yè),還有未分配利潤(rùn)的話都需要叫什么費(fèi)用?
老師你好,小規(guī)模納稅人購(gòu)買的固定資產(chǎn)車輛,通過(guò)二手車交易市場(chǎng)賣出后需要繳納啥稅款!
如果開(kāi)具的發(fā)票是型號(hào)*其他咨詢服務(wù)*健康服務(wù)咨詢,可以當(dāng)體檢費(fèi)入賬嗎
個(gè)體工商戶采購(gòu)肥料時(shí)支付運(yùn)費(fèi)怎么做分錄
老師:小規(guī)模納稅人,對(duì)方開(kāi)了專票過(guò)來(lái),可以當(dāng)普票用嗎?
請(qǐng)問(wèn)我是辦稅員,但是公司有代賬公司,怎么才能知道是不是用我的名義在報(bào)稅呢?
老師,這個(gè)勞務(wù)公司的成本大都是個(gè)人在稅務(wù)代開(kāi)的發(fā)票。簽訂的合同也是本勞務(wù)公司和個(gè)人,部分和公司簽的勞務(wù)外包合同,請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)需要繳納印花稅嗎?
勞務(wù)合同是需要繳納印花稅的
意思就是不管是和公司簽的還是個(gè)人簽的都要繳納印花稅對(duì)嗎?
是不是建筑勞務(wù)?不是的話 就不要交
就是勞務(wù)公司。但簽的合同是道路施工方面的
如果是個(gè)人的勞務(wù)就不要繳納好了 跟甲方簽訂的建筑勞務(wù)就要繳納
好的,老師,小微企業(yè)應(yīng)納稅所得額這樣算對(duì)嗎?
請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)總額是多少?
大概40幾萬(wàn)
這個(gè)月沒(méi)過(guò)完還沒(méi)算,預(yù)估這個(gè)數(shù)
應(yīng)納稅金額這樣計(jì)算400000*0.25*0.5*0.2=10000