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老師好,我是一般納稅人,我收到3%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,可以直接抵扣吧?
老師你好,我是一般納稅人,如果我收到一張專(zhuān)票三個(gè)點(diǎn)的發(fā)票的話(huà)呢,我可以抵扣嗎?
老師你好,我收到這樣的增值稅專(zhuān)用發(fā)票是6個(gè)點(diǎn)的,我是一般納稅人,我這個(gè)可以抵稅吧?
想問(wèn)小微企業(yè)給我們開(kāi)一個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,我們是一般納稅人繳納6個(gè)點(diǎn)的增值稅,請(qǐng)問(wèn)收到這張專(zhuān)票是抵扣一個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi)還是可以抵扣6個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi)呢?
老師你好我單位是汽車(chē)修理行業(yè),加了個(gè)餐飲,我這樣是不是開(kāi)了餐飲的票,就要交6%的稅點(diǎn)的,我這個(gè)企業(yè)是一般納稅人 ,如果餐飲有專(zhuān)用發(fā)票,可以抵稅嗎?
請(qǐng)問(wèn):這道題,50-12.7,50是租金,租金減利息啥意思?
舊設(shè)備的投資額是變現(xiàn)價(jià)值加抵稅,如果有每年有維修成本,需要加上么
請(qǐng)問(wèn):這道題2350-2200=150.購(gòu)買(mǎi)時(shí)5萬(wàn)交易費(fèi)不去掉嗎
老師個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)范圍里只有勞務(wù)服務(wù),但是偶然接了一個(gè)異地建筑工程,開(kāi)了一張建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)的普票,金額含稅70700。外經(jīng)證也報(bào)驗(yàn)了。風(fēng)險(xiǎn)大嗎?
刷題做過(guò)的題在那里找?
如果這道題,選項(xiàng)有符合資本化支出的,答案能選這個(gè)嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)為什么答案第二問(wèn),是借:所得稅費(fèi)用 2828,貸:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交2828 我的做法是 借:所得稅費(fèi)用3006 貸 遞延所得稅資產(chǎn)178 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 2828
逆流交易,母公司認(rèn)可子公司的減值么
老師,6月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,人事有一部分人的工資沒(méi)到我這里來(lái),所以,有幾個(gè)人就漏申報(bào)個(gè)稅了。我申報(bào)7月份的可以把6月份工資加起來(lái)一起申報(bào)嗎?還是怎么處理比較合適
2023.12.31賬面價(jià)值應(yīng)該是2030?怎么是1800? 題意:應(yīng)計(jì)提230,說(shuō)明設(shè)備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時(shí),應(yīng)該是()賬面2838-30凈殘值)的
那這個(gè)金蝶的分錄我該怎么做呢?
借:管理費(fèi)用 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款
老師是這樣子的嗎?
是的,就是那樣子的哈
那如果代開(kāi)普票的話(huà),收款人復(fù)核人沒(méi)有名字,但是代開(kāi)的是電子票,這種發(fā)票可以收嗎?
可以的,沒(méi)問(wèn)題的哈
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利,方便的話(huà)給個(gè)5星好評(píng)。禮貌用語(yǔ),切勿回復(fù)!