借財(cái)政撥款預(yù)算收入貸財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)。

2X19年9月,某事業(yè)單位共收到財(cái)政撥款收入2500000元,“事業(yè)支出”科目下“財(cái)政撥款支出”明細(xì)科目的當(dāng)月發(fā)生額為2400000元。月末,該事業(yè)單位將本月財(cái)政撥款收入和支出結(jié)轉(zhuǎn)。不考慮其他因素,下列賬務(wù)處理中不正確的有( )。 A 借:財(cái)政撥款預(yù)算收入2500000//貸:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——本年收支結(jié)轉(zhuǎn)2500000 B 借:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——本年收支結(jié)轉(zhuǎn)2400000//貸:事業(yè)支出——財(cái)政撥款支出2400000 C 借:財(cái)政撥款預(yù)算收入2500000//貸:財(cái)政撥款結(jié)余——結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入2500000 D 借:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——本年收支結(jié)轉(zhuǎn)2400000//貸:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——年初余額調(diào)整2400000
3.已知某公立醫(yī)院年末有關(guān)會計(jì)資料: (1)20*7年“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)”和“非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——B項(xiàng)目”的賬戶余額分別是20 000元和500 000元。 (2)20*8年年末各項(xiàng)預(yù)算收入和預(yù)算支出的本年發(fā)生額如下表:(單位:元) 要求:(1))結(jié)轉(zhuǎn)20*8年年度的各項(xiàng)預(yù)算收入和預(yù)算支出。(2)上級非財(cái)政專項(xiàng)B在年末完成結(jié)項(xiàng),核算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
年末,某事業(yè)單位結(jié)賬時(shí),一般會計(jì)處理為()。A.借:財(cái)政撥款預(yù)算收入貸:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)B.借:經(jīng)營收入貸:本期盈余C.借:經(jīng)營預(yù)算收入貸:經(jīng)營結(jié)余D.借:財(cái)政撥款收入貸:本期盈余
31、年末,某事業(yè)單位結(jié)賬時(shí),一般會計(jì)處理為()。A.借:財(cái)政撥款預(yù)算收入貸:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)B.借:經(jīng)營收入貸:本期盈余C.借:經(jīng)營預(yù)算收入貸:經(jīng)營結(jié)余D.借:財(cái)政撥款收入貸:本期盈余
31、年末,某事業(yè)單位結(jié)賬時(shí),一般會計(jì)處理為()。A.C借:財(cái)政撥款預(yù)算收入貸:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)B.B借:經(jīng)營收入貸:本期盈余C.D借:經(jīng)營預(yù)算收入貸:經(jīng)營結(jié)余D.A借:財(cái)政撥款收入貸:本期盈余
餐飲費(fèi)發(fā)票,員工報(bào)銷時(shí)提供的發(fā)票金額是846.38元,附的流水小票金額是847元,報(bào)銷單上的金額是846.38。這樣有問題嗎
民辦非企業(yè)民營醫(yī)院,不開增值稅發(fā)票,開的財(cái)政局三聯(lián)票據(jù),需要繳納印花稅嗎
一般納稅人,收入賬面會有未開票金額申報(bào),因?yàn)榘疵骷?xì)做賬,稅額單筆計(jì)算,最后合計(jì)有增值稅銷項(xiàng)稅額的尾差一毛錢,如果調(diào)收入了,稅額又不對了,應(yīng)該怎么調(diào)整?
一達(dá)通申報(bào)稅務(wù)局同步不了報(bào)關(guān)單,怎么解決
老師,公司是農(nóng)業(yè)公司倉庫購買了二手輸送機(jī)1臺,固定資產(chǎn)分類入到生產(chǎn)設(shè)備,折舊計(jì)入生產(chǎn)成本可以嗎?
配件與勞務(wù)費(fèi)可以開同一張發(fā)票吧?要分行開還是可以開一個(gè)品名
老師好!請問稅局有規(guī)定哪些業(yè)務(wù)必須簽書面合同嗎
老師,企業(yè)清償債務(wù)后沒有資金了,未分配利潤還能分紅嗎
你好老師 我想請問一下 我是個(gè)體戶 這個(gè)月開了一個(gè)17萬的票 我要不要交稅呀
老師,給老師年終發(fā)年終獎(jiǎng)多少合適

