你好,學(xué)員,按照收入減去成本費(fèi)用計(jì)算的
某居民個(gè)人202x年全年應(yīng)發(fā)工資360000元,沒有免稅收入,全年專項(xiàng)扣除48000元,全年專項(xiàng)附加扣除24000元,全年已預(yù)扣預(yù)繳工資薪金個(gè)人所得稅28680元,取得全年一次性獎(jiǎng)金50000元,有符合規(guī)定的商業(yè)健康保險(xiǎn)3000元。經(jīng)確認(rèn),全年勞務(wù)報(bào)酬收入28000元、稿酬收入16800元,特許權(quán)使用費(fèi)收入8600元已預(yù)扣預(yù)繳勞務(wù)報(bào)酬所得稅額6400元,稿酬所得稅額3360元,特許權(quán)使用費(fèi)所得稅額1720元;通過公益事業(yè)單位對(duì)外捐贈(zèng)10000元,無其他減免稅額。計(jì)算該納稅人全年匯算清繳稅額。
某個(gè)體工商戶2019年全年銷售收入為10000000元,銷售成本和期間費(fèi)用7600000元,其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)200000元,廣告費(fèi)1500000元,業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)80000元,增值稅以外的各種稅費(fèi)1500000元,該個(gè)體工商戶沒有其他綜合所得,全年由個(gè)人出資繳納符合條件的專項(xiàng)扣除50000元,稅法準(zhǔn)予扣除的專項(xiàng)附加扣除48000元,符合規(guī)定的商業(yè)健康保險(xiǎn)6000元,沒有其他涉稅調(diào)整事項(xiàng),計(jì)算該個(gè)體工商戶2019年應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅稅額
某個(gè)體工商戶2019年全年銷售收入為10000000元,銷售成本和期間費(fèi)用7600000元,其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)200000元,廣告費(fèi)1500000元,業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)80000元,增值稅以外的各種稅費(fèi)1500000元,該個(gè)體工商戶沒有其他綜合所得,全年由個(gè)人出資繳納符合條件的專項(xiàng)扣除50000元,稅法準(zhǔn)予扣除的專項(xiàng)附加扣除48000元,符合規(guī)定的商業(yè)健康保險(xiǎn)6000元,沒有其他涉稅調(diào)整事項(xiàng),計(jì)算該個(gè)體工商戶2019年應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅稅額
某個(gè)體工商戶2019年全年銷售收人為5600000元,銷售成本和期間費(fèi)用4000000元其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)50000元、廣告費(fèi)78000元、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)40000元;增值稅以外的各種稅費(fèi)840000元。該個(gè)體工商戶沒有其他綜合所行得,全年由個(gè)人出資繳納符合條件的專項(xiàng)扣除20000元,稅法準(zhǔn)予扣除的專項(xiàng)附加扣除20000元,符合規(guī)定的商業(yè)健康保險(xiǎn)5000元,沒有其他涉稅調(diào)整事項(xiàng)。要求:計(jì)算該個(gè)體工商戶2019年應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅額。
某小型運(yùn)輸部是個(gè)體工商戶,賬證健全,2019年12月取得經(jīng)營收入為320000元,準(zhǔn)許扣除的當(dāng)月成本、費(fèi)用及相關(guān)稅金共計(jì)250600元。1-11月累計(jì)應(yīng)納稅所得額88400元,1-11月累計(jì)已繳納個(gè)人所得稅10200元。除經(jīng)營所得外,業(yè)主本人沒有其他收入,且2019年全年均享受贍養(yǎng)老人一項(xiàng)專項(xiàng)附加扣除,不考慮專項(xiàng)扣除和符合稅法規(guī)定的其他扣除。要求:計(jì)算該個(gè)體工商戶2019年度匯算清繳時(shí)應(yīng)補(bǔ)(退)稅額。
無票收入應(yīng)該怎么做賬呢
老師,一次性在個(gè)稅系統(tǒng)更正申報(bào)24年度的工資(調(diào)減),在電子稅務(wù)局納稅調(diào)增后繳納的稅費(fèi)怎么做分錄呀
老師,現(xiàn)在是電子專票,我想問一下還需要把專票復(fù)印了裝訂嗎,進(jìn)項(xiàng)稅
老師好,暫估入庫的商品,季末做主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師,公司先開票,后收錢,不考慮稅費(fèi)例如:開票金額 5萬元,做賬:借:應(yīng)收賬款-某公司 貸:主營業(yè)務(wù)收入,次月收貨錢49500,這樣做賬對(duì)嗎?借:銀行存款 49500 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣 500 貸:應(yīng)收賬款 50000,這500元可以稅前抵扣嗎?
老師,如果平時(shí)的財(cái)務(wù)報(bào)表那個(gè)營業(yè)成本呀,各種費(fèi)用呀,每個(gè)季度報(bào)的報(bào)的不那么準(zhǔn)確,就是說會(huì)多報(bào)一些,等到年底年報(bào)的時(shí)候和匯算清繳跟賬上是一致的,這樣可以嗎?就是我123季度的營業(yè)成本跟那個(gè)其他的費(fèi)用羅列的跟最后年報(bào)的全都不一樣,這樣可以嗎?
其他應(yīng)付款借方代表什么?
老師,單位第二季度末的時(shí)候利潤有80多萬,但是到年底的話,其實(shí)利潤沒有這么多,如果是先交了稅后退的話,太麻煩,有風(fēng)險(xiǎn),然后我想著第二季度怎么做,能先不交稅呢
我們公司的舊電腦,原值100折舊200剩余800。800賣給了收廢品的個(gè)人,對(duì)方不要發(fā)票,做固定資產(chǎn)清理時(shí),還需要做銷項(xiàng)稅嗎,這塊要做未票收入嗎,具體分錄怎么寫
個(gè)體戶核定能來發(fā)票嗎