不恰當(dāng),注冊(cè)會(huì)計(jì)師通過(guò)詢(xún)問(wèn)、觀察、檢查和穿行測(cè)試了解被審計(jì)單位的內(nèi)部控制,以評(píng)價(jià)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)的是否合理以及是否得到執(zhí)行。在進(jìn)一步程序中,針對(duì)設(shè)計(jì)合理且得到執(zhí)行的控制,實(shí)施控制測(cè)試程序,目的是要確定內(nèi)控的有效性。
假定不考慮其他條件,逐項(xiàng)指出A注冊(cè)會(huì)計(jì)師的做法是否恰當(dāng)。如不恰當(dāng),簡(jiǎn)要說(shuō)明理由。 1、被詢(xún)證者與被審計(jì)單位的關(guān)聯(lián)方同在一幢辦公樓,因此回函由被審計(jì)單位的關(guān)聯(lián)方工作人員轉(zhuǎn)交給A注冊(cè)會(huì)計(jì)師。 2、乙公司是A注冊(cè)會(huì)計(jì)師的常年審計(jì)客戶(hù),根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn),乙公司相關(guān)內(nèi)部控制運(yùn)行有效。A注冊(cè)會(huì)計(jì)師認(rèn)為在本期審計(jì)中無(wú)須了解相關(guān)的內(nèi)部控制。 5、被審計(jì)單位在乙銀行開(kāi)立賬戶(hù),A注冊(cè)會(huì)計(jì)師取得了該賬戶(hù)的銀行對(duì)賬單。銀行對(duì)賬單所示的銀行存款余額與被審計(jì)單位賬面記錄的金額一致。A注冊(cè)會(huì)計(jì)師認(rèn)為無(wú)須實(shí)施函證程序。
乙公司是A注冊(cè)會(huì)計(jì)師的常年審計(jì)客戶(hù),根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn),乙公司相關(guān)內(nèi)部控制運(yùn)行有效。A注冊(cè)會(huì)計(jì)師認(rèn)為在本期審計(jì)中無(wú)須了解相關(guān)的內(nèi)部控制,A注冊(cè)會(huì)計(jì)師的做法是否恰當(dāng),并說(shuō)明理由
資料三:A注冊(cè)會(huì)計(jì)師在審計(jì)工作底稿中記錄了實(shí)施的具體程序,具體如下:(1)乙公司本期注銷(xiāo)3個(gè)銀行賬戶(hù),這些銀行賬戶(hù)此前一直沒(méi)有發(fā)生業(yè)務(wù)且余額為委。市計(jì)項(xiàng)目組成員沒(méi)有將這?個(gè)銀行賬戶(hù)納入西證范圍。(2)因突降暴雪,車(chē)計(jì)項(xiàng)目組成員無(wú)法前往乙公司某倉(cāng)庫(kù)的盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施監(jiān)盤(pán),項(xiàng)目組成員對(duì)存放在該倉(cāng)庫(kù)的存貨實(shí)施替代市計(jì)程序,并據(jù)此得出“存貨余額沒(méi)有差異”的結(jié)論。(3)A注冊(cè)會(huì)計(jì)師通過(guò)向管理層詳細(xì)詢(xún)問(wèn),獲取了與賒銷(xiāo)審批相關(guān)的內(nèi)部控制設(shè)計(jì)是否得到執(zhí)行的充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)4.針對(duì)資料三(1)項(xiàng),指出市計(jì)項(xiàng)目組成員的做法是否怡當(dāng),如不恰當(dāng),請(qǐng)簡(jiǎn)要說(shuō)明理由。5.針對(duì)資料三(2)項(xiàng),指出市計(jì)項(xiàng)目組成員的做法是否恰當(dāng),如不恰當(dāng),請(qǐng)簡(jiǎn)要說(shuō)明理由。6.針對(duì)資料三《3)項(xiàng),指出A注冊(cè)會(huì)計(jì)師的做法是否恰當(dāng),如不怡當(dāng),請(qǐng)簡(jiǎn)要說(shuō)明理由。
(1)乙公司本期注銷(xiāo)3個(gè)銀行賬戶(hù),這些銀行賬戶(hù)此前一直沒(méi)有發(fā)生業(yè)務(wù)且余額為零。審計(jì)項(xiàng)目組成員沒(méi)有將這3個(gè)銀行賬戶(hù)納入函證范圍。(2)因突降暴雪,審計(jì)項(xiàng)目組成員無(wú)法前往乙公司某倉(cāng)庫(kù)的盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施監(jiān)盤(pán),項(xiàng)目組成員對(duì)存放在該倉(cāng)庫(kù)的存貨實(shí)施替代審計(jì)程序,并據(jù)此得出“存貨余額沒(méi)有差異”的結(jié)論。(3)A注冊(cè)會(huì)計(jì)師通過(guò)向管理層詳細(xì)詢(xún)問(wèn),獲取了與賒銷(xiāo)審批相關(guān)的內(nèi)部控制設(shè)計(jì)是否得到執(zhí)行的充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)。問(wèn):三位審計(jì)人員的做法有什么錯(cuò)誤,并闡述理由
A注冊(cè)會(huì)計(jì)師通過(guò)向管理層詳細(xì)詢(xún)問(wèn),獲取了與賒銷(xiāo)審批相關(guān)的內(nèi)部控制設(shè)計(jì)是否得到執(zhí)行的充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)。A注冊(cè)會(huì)計(jì)師做法是否恰當(dāng),理由
注冊(cè)會(huì)計(jì)師獲取審計(jì)證據(jù)程序有哪些
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我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會(huì)計(jì)周期自然日7/1到7/31日來(lái)核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來(lái)核算,6/26到6/31日的做暫估入庫(kù),然后總賬做沖銷(xiāo)暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫(kù)加工費(fèi),對(duì)于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個(gè)采購(gòu)周期但在本月物理入庫(kù)),在6月30日做暫估入庫(kù),將其成本計(jì)入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級(jí)會(huì)計(jì)嗎嗎嗎老師
想問(wèn)下圖片上畫(huà)圈的資料沒(méi)有了嗎,怎么一直打不開(kāi),準(zhǔn)備備考2026的注會(huì),想買(mǎi)點(diǎn)資料開(kāi)始聽(tīng)課了,但是這個(gè)資料怎么都無(wú)法打開(kāi),請(qǐng)盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒(méi)看懂?
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