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也沒有合同就是老板口頭說了個價,會變動的可能是95%以上。實際成交價不確定,可以按照現(xiàn)在的口頭金額入賬嗎。怎么申報增值稅

2022-12-21 22:09
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-21 22:10

收入嗎 現(xiàn)在業(yè)務(wù)發(fā)生了么

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收入嗎 現(xiàn)在業(yè)務(wù)發(fā)生了么
2022-12-21
不可以這樣申報。 印花稅的計稅依據(jù)通常根據(jù)不同的應(yīng)稅憑證來確定: 如果是購銷合同等,一般以合同所載金額為計稅依據(jù)。合同中如果分別記載了不含稅金額和增值稅金額,應(yīng)按不含稅金額計算印花稅;如果合同中未分別記載,則應(yīng)按合同所載總金額(含增值稅)計算繳納印花稅。 對于沒有簽訂合同但具有合同性質(zhì)的憑證,以憑證所載金額為計稅依據(jù)
2024-10-09
你好,沒問題,這個發(fā)票可以往前補五年的
2025-01-03
21 年確認收入及退貨補做以前年度損益調(diào)整分錄;24 年 7 月沖銷內(nèi)銷收入和增值稅,按新合同價格確認收入;多繳增值稅可申請退稅或抵減后期應(yīng)納稅額,同時注意調(diào)整報表期初數(shù)并與稅務(wù)機關(guān)溝通
2025-01-17
你好,之前的發(fā)票紅沖,然后再重新開。紅沖之前的收入,然后再做發(fā)票的。一般納稅人的話,一般是不退稅的。留著可以以后抵扣,或者是抵扣你當月的正數(shù)銷售額。
2025-01-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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