不可以這樣申報(bào)。 印花稅的計(jì)稅依據(jù)通常根據(jù)不同的應(yīng)稅憑證來(lái)確定: 如果是購(gòu)銷(xiāo)合同等,一般以合同所載金額為計(jì)稅依據(jù)。合同中如果分別記載了不含稅金額和增值稅金額,應(yīng)按不含稅金額計(jì)算印花稅;如果合同中未分別記載,則應(yīng)按合同所載總金額(含增值稅)計(jì)算繳納印花稅。 對(duì)于沒(méi)有簽訂合同但具有合同性質(zhì)的憑證,以憑證所載金額為計(jì)稅依據(jù)
印花稅申報(bào),是真的按合同來(lái)的嗎?我們公司建筑企業(yè),一直以往都是按開(kāi)票收入的不含稅金額申報(bào)印花稅。比如說(shuō)一個(gè)工程,工程合同金額巨大,我們都是根據(jù)每月開(kāi)票數(shù)即銷(xiāo)售額的不含稅金額申報(bào),這樣做對(duì)嗎
也沒(méi)有合同就是老板口頭說(shuō)了個(gè)價(jià),會(huì)變動(dòng)的可能是95%以上。實(shí)際成交價(jià)不確定,可以按照現(xiàn)在的口頭金額入賬嗎。怎么申報(bào)增值稅
老師,我們每個(gè)月和客戶(hù)對(duì)賬周期是上月21號(hào)到本月20號(hào),開(kāi)票也是開(kāi)這個(gè)時(shí)間段的,我們做賬時(shí)候的收入是按當(dāng)月的實(shí)際銷(xiāo)售金額計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的,申報(bào)企業(yè)所得稅的收入也是按照賬上實(shí)際金額填寫(xiě)企業(yè)所得稅申報(bào)表,但是申報(bào)增值稅是按照開(kāi)票金額申報(bào)的.也是申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)帶出的金額,這樣做有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎,如果有,我們應(yīng)該怎么做
老師,印花稅申報(bào)時(shí),我們這邊簽訂的銷(xiāo)售合同都按含稅金額申報(bào)。但收到一些成本票都是零散收的,有時(shí)也不簽合同,這種需要申報(bào)印花稅嗎?印花稅的申報(bào)應(yīng)稅金額怎么去把控取數(shù)來(lái)源呢?是全部的營(yíng)業(yè)收入+營(yíng)業(yè)成本嗎?
買(mǎi)賣(mài)印花稅,一般納稅人,我是季度銷(xiāo)收入+季度認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)的合計(jì)不含稅金額報(bào),可以嗎?,,麻煩具體說(shuō)下可以還是不可以,謝謝了 然后小規(guī)模我是直接按季度不含稅收入報(bào)的,如果有進(jìn)來(lái)成本票就會(huì)加上報(bào),成本沒(méi)有發(fā)票的部分就不計(jì)算印花的。??梢圆?/p>
銀行開(kāi)立一般戶(hù)還需要向銀行報(bào)備嗎?
老師之前會(huì)計(jì)做賬可能加稅合計(jì)庫(kù)存商品了,老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎么改過(guò)來(lái)呢?
個(gè)人所得稅專(zhuān)項(xiàng)扣除標(biāo)準(zhǔn)是多少,例如員工一月4500,二月5800,二月是不是在不考慮專(zhuān)項(xiàng)扣除會(huì)涉及個(gè)稅
老師晚上好,我勞務(wù)公司是一般納稅人準(zhǔn)備接一單業(yè)務(wù),就是專(zhuān)門(mén)發(fā)放工資的派遣,開(kāi)勞務(wù)發(fā)票是按照6%的開(kāi)專(zhuān)票,我公司需要收取對(duì)方的多少個(gè)稅點(diǎn) 才合理才不會(huì)虧本呢,這個(gè)稅點(diǎn)又是怎么個(gè)計(jì)算,老師給指點(diǎn)一下,謝謝
從事簡(jiǎn)單會(huì)計(jì)工作幾年了,但不算很有天賦,最近有會(huì)計(jì)研究生和mba研究生,從就業(yè)前景看老師們建議考哪個(gè)比較好,想聽(tīng)聽(tīng)建議,謝謝
哪里填的不對(duì)呢提交不了
無(wú)票支出該怎么處理 轉(zhuǎn)給員工 他線下采買(mǎi)
我們公司是生產(chǎn)制造企業(yè),有商品出口業(yè)務(wù), 我們的業(yè)務(wù)模式是代其他公司出口賺取傭金,但是對(duì)方公司的開(kāi)具的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額是我們墊付的,我們公司今天結(jié)匯金額是1385261 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開(kāi)具的不含稅金額是1371398 這樣計(jì)算出來(lái)的換匯率約等于1,這樣合理嗎?
樸老師回答 宿舍員工電費(fèi)智能電表充值,最終收款電費(fèi)到公司賬戶(hù)上,如何入賬啊
樸老師進(jìn) 請(qǐng)問(wèn)一般納稅人和小規(guī)模附加稅都是月度不超過(guò)10萬(wàn)城建稅減半、教育費(fèi)和地方教育費(fèi)減免嗎
我公司為商貿(mào)公司(購(gòu)進(jìn)貨物,銷(xiāo)售出去那種),前期一直是以入賬的收入,成本來(lái)申報(bào)的,現(xiàn)在要是改按照合同簽訂金額來(lái)申報(bào)的話可以嗎?
就是以前公司有沒(méi)合同但是有實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生的情況,一直是按照入賬金額來(lái)申報(bào)印花稅的,現(xiàn)在都是有合同的,如果按照合同來(lái)申報(bào)就會(huì)出現(xiàn)申報(bào)金額小于入賬金額,原因前期有沒(méi)按照合同申報(bào)的金額在當(dāng)期確認(rèn)收入,這個(gè)要怎么處理?
同學(xué)你好 這個(gè)可以的