您好,他的意思是,按照全額這個(gè)標(biāo)準(zhǔn),看是否超過500萬

小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額超過15萬元,但扣除本期發(fā)生的銷售不動產(chǎn)的銷售額后未超過15萬元的,其銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)取得的銷售額免征增值稅。 意思不動產(chǎn)的銷售額是正常征稅嗎?
銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)或者不動產(chǎn)有扣除項(xiàng)目的納稅人,其應(yīng)稅行為年應(yīng)稅銷售額按未扣除之前的銷售額計(jì)算。納稅人偶然發(fā)生的銷售無形資產(chǎn)、轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)的銷售額,不計(jì)入應(yīng)稅行為年應(yīng)稅銷售額。請老師舉例說明一下,沒太理解這段話
為什么銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)或者不動產(chǎn)有扣除項(xiàng)目的納稅人,其應(yīng)稅行為年應(yīng)稅銷售額按未扣除之前的銷售額來計(jì)算,超過500萬就認(rèn)定為一般納稅人?這樣像旅游公司和人力資源公司等這種扣除額很多的公司不是很吃虧嗎?
為什么,銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)或者不動產(chǎn)(以下簡稱“應(yīng)稅行為”)有扣除項(xiàng)目的納稅人,其應(yīng)稅行為年應(yīng)稅銷售額按未扣除之前的銷售額計(jì)算
銷售服務(wù)無形資產(chǎn)或者不動產(chǎn)有扣除項(xiàng)目的納稅人,其年應(yīng)稅銷售額按未扣除之前的銷售恩計(jì)算!這句話的意思是差額納稅的納稅人的年銷售額是沒有扣除可扣除那部分?全額做銷售額
老師,法人可以沒有工資嗎
老師,個(gè)人股權(quán)轉(zhuǎn)讓,可以自己在個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)嗎?還是要由公司在客戶端申報(bào)?
請問,股權(quán)轉(zhuǎn)讓中,這一項(xiàng)是什么?是從公司系統(tǒng)中拉出還是個(gè)人申報(bào)app中拉出:9、 《分類所得個(gè)人所得稅代扣代繳申報(bào)表》《個(gè)人股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息表》(個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)中導(dǎo)出)
老師,這個(gè)屬于虛開發(fā)票嗎
請問納稅信用等級評定,是算從今年1.1-12.31號嗎?但是今年1月是報(bào)去年12月的稅,那豈不是是從去年12月到今年11月的報(bào)稅
前期外賬是代賬公司做的,現(xiàn)在要內(nèi)賬外賬合并怎么做
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師,你改好了嗎?
老師好,人力資源行業(yè)發(fā)票備注欄差額征稅是必須體現(xiàn)的嗎
你好老師,生產(chǎn)企業(yè),我想做一套賬,就是有個(gè)問題,你說原材料進(jìn)來了對方?jīng)]開票,暫估庫存商品嗎,那應(yīng)付賬款的供應(yīng)商也是做一個(gè)綜合的暫估付款數(shù)嗎?excel里登記明細(xì),然后來票了沖會原來的重新做嗎?
虛暫估的成本,公司只愿意匯算時(shí)候交稅。正常是要到了12月要全部沖掉吧?正常1月交稅。但是要是到了6月才交稅,怎么處理賬務(wù)


是的,想知道這句話是用來規(guī)定年銷售額的依據(jù),是來界定小規(guī)模和一般納稅人銷售額上的規(guī)定嗎
和“適用差額征稅政策增值稅小規(guī)模納稅人,以差額以后銷售額確定是否可以享受免征增值稅政策”有沖突嗎
嗯對,是用來界定這個(gè)而用的、
1.和“適用差額征稅政策增值稅小規(guī)模納稅人,以差額以后銷售額確定是否可以享受免征增值稅政策”有沖突嗎?2.小規(guī)模納稅人出售不動產(chǎn)算在之前有個(gè)月銷售額不高15萬的銷售額里嗎
1? 不沖突的,2? 小規(guī)模這個(gè)是不算的