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你好老師,生產(chǎn)企業(yè),11月份賬上有進(jìn)項(xiàng)留抵14萬(wàn),12月份申報(bào)免抵退稅,還沒(méi)有收到稅局退稅,怎么做賬?

2022-12-16 18:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-16 18:17

借其他應(yīng)收款貸,應(yīng)交稅費(fèi),出口退稅。

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借其他應(yīng)收款貸,應(yīng)交稅費(fèi),出口退稅。
2022-12-16
你好!你如果已經(jīng)計(jì)入了認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)了,就要沖
2021-12-07
您好,這個(gè)的話,最后是12萬(wàn),需要調(diào)整為退稅金額12萬(wàn)
2023-12-19
1.沖銷10月的出口退稅應(yīng)收款: 借:其它應(yīng)收款-出口退稅 15萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 15萬(wàn) 1.根據(jù)11月增值稅申報(bào)表中的期末留抵稅額,確認(rèn)應(yīng)退稅款: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 12萬(wàn) 貸:其它應(yīng)收款-出口退稅 12萬(wàn)
2023-12-19
同學(xué)你好 這個(gè)直接刪除
2022-01-04
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