您好,您現在想紅沖嗎?做負數分數就。做負數分錄就行。
老師,我5月份的時候暫估了一筆商品,因為二級明細不是很清楚,所以就給它歸集到大類哪里 借:庫存商品—商品 貸:應付賬款—暫估 結賬成本的時候 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 6月份是購進庫存商品—五金配件,需要把5月份的暫估那筆和結賬成本那筆紅沖掉,做一筆正確的?
老師好,我1月份商品入庫由于沒有收到發(fā)票所以做了暫估入庫,1月末結轉成本。1月份庫存商品為0?,F在6月份商品發(fā)票收齊,我沖暫估重新入庫,庫存商品-暫估科目貸方一直有余額,這個怎么調整呢?
你好老師,8月份有筆暫估入庫的庫存商品,不知道怎么調過來[破涕為笑]沖銷也沖不掉 當月暫估時月底做了成本結轉
一般納稅人每個月申報28個人工資.平時有臨時工工資可以申報嗎?每個月不超過30人工資的情況下臨時工工資算數么
請問好幾個公司報了工資,但是其中一個公司沒發(fā)工資
請問一般納稅人這個月有一張去年12月的,紅字專票,是部分紅沖,應該怎么寫分錄?。?/p>
你好老師,之前收到一筆費用已經計入了其他業(yè)務收入,,那現在這筆費用被要求需退還對方,公司沒錢退還,但是要做退還流程,,之后讓對方在后面的消費中抵扣,,,那這樣我財務處理要怎么做?
實收資本 這塊認繳了100萬,也已經實繳到位了,現在要用軟件做賬 這100萬需要當做期初數嗎
公司支付了0.01的微信認證費這個怎么做賬
老師,開給人力資源和社保局的這張不征稅發(fā)票,體現在增值稅申報表哪一欄?
老師,工會給公司基本賬戶轉款怎么做分錄
公司一般納稅人申報增值稅,開具出去有一張電子發(fā)票二手車銷售統一發(fā)票,申報系統沒有自動帶出這個發(fā)票的金額,這個需要申報增值稅嗎
老師,未開票收入,確認收入的分錄怎么做
做了負數也沖不掉,老師幫忙看看是哪里錯了。一次沒沖掉后面因為季末要報,所以先報了,9月又陸續(xù)沖了好幾次
8月31日做的暫估入庫加結轉
。把入庫的和結算成本的兩個分錄都紅沖。
充了,下個月還是有期初庫存數
只要把你暫估的紅沖就可以了。。收到發(fā)票再重新入賬。