同學(xué)你好 計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出就可以了 發(fā)票上開折扣就不用計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出了
客戶給我們轉(zhuǎn)款時(shí)少付了0.1,發(fā)票已經(jīng)開了,這種可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎?如果可以的話,應(yīng)該設(shè)置什么二級(jí)科目?
老師們,房產(chǎn)中介在銷售車位給客戶時(shí),如果該公司沒(méi)有收到自己在購(gòu)車位時(shí)的發(fā)票,在該情況下,自己要開發(fā)票給客戶,應(yīng)稅項(xiàng)目欄是填*經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*服務(wù)費(fèi)嗎?
老師好,銷售了一商品了客戶,并開了發(fā)票且客戶還抵扣了進(jìn)項(xiàng),應(yīng)是應(yīng)收賬款,客戶貨還沒(méi)有協(xié)商退貨,但是發(fā)票不給退回,客戶退貨不退發(fā)票不合理吧?不退發(fā)票能直接開紅字發(fā)票,讓客戶抵扣的轉(zhuǎn)出嗎,但是抵扣的稅額,是沒(méi)有辦法直接給供應(yīng)商的,是嗎
給客戶年會(huì)贊助費(fèi),從應(yīng)收賬款中扣除,如果銷售已經(jīng)開了發(fā)票的應(yīng)收,是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎?如果是還沒(méi)開發(fā)票給客戶的,能在發(fā)票上面開折扣嗎
給客戶年會(huì)贊助費(fèi),從應(yīng)收賬款中扣除,如果銷售已經(jīng)開了發(fā)票的應(yīng)收,是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎?如果是還沒(méi)開發(fā)票給客戶的,能在發(fā)票上面開折扣嗎
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來(lái),7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動(dòng),我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來(lái),可以算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
法人注冊(cè)賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊(cè),是不是自然人那?注冊(cè)了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會(huì)計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說(shuō)繳了工資沒(méi)繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個(gè)一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長(zhǎng)期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對(duì)嗎?
老師賣東西對(duì)方不要票,賣貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個(gè)1000怎么來(lái)的?