你好,可以做營(yíng)業(yè)外支出的,可以體現(xiàn)折扣,按照折扣之后的來確認(rèn)收入。
客戶給我們轉(zhuǎn)款時(shí)少付了0.1,發(fā)票已經(jīng)開了,這種可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎?如果可以的話,應(yīng)該設(shè)置什么二級(jí)科目?
老師們,房產(chǎn)中介在銷售車位給客戶時(shí),如果該公司沒有收到自己在購(gòu)車位時(shí)的發(fā)票,在該情況下,自己要開發(fā)票給客戶,應(yīng)稅項(xiàng)目欄是填*經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*服務(wù)費(fèi)嗎?
老師好,銷售了一商品了客戶,并開了發(fā)票且客戶還抵扣了進(jìn)項(xiàng),應(yīng)是應(yīng)收賬款,客戶貨還沒有協(xié)商退貨,但是發(fā)票不給退回,客戶退貨不退發(fā)票不合理吧?不退發(fā)票能直接開紅字發(fā)票,讓客戶抵扣的轉(zhuǎn)出嗎,但是抵扣的稅額,是沒有辦法直接給供應(yīng)商的,是嗎
給客戶年會(huì)贊助費(fèi),從應(yīng)收賬款中扣除,如果銷售已經(jīng)開了發(fā)票的應(yīng)收,是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎?如果是還沒開發(fā)票給客戶的,能在發(fā)票上面開折扣嗎
給客戶年會(huì)贊助費(fèi),從應(yīng)收賬款中扣除,如果銷售已經(jīng)開了發(fā)票的應(yīng)收,是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎?如果是還沒開發(fā)票給客戶的,能在發(fā)票上面開折扣嗎
老師 公司是外貿(mào)企業(yè),之前會(huì)計(jì)做賬沒有做匯損,一直是按照換算后的rmb入賬,那這個(gè)還需要做外幣匯損嗎?
老師,在產(chǎn)品的成本怎么計(jì)算?
甲公司2×20年年初的所有者權(quán)益總額為1 500萬元,不存在以前年度未彌補(bǔ)的虧損。2×20年度發(fā)生虧損180萬元,2×21年度發(fā)生虧損120萬元,2×22年度實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)為0,2×23年度實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)500萬元,根據(jù)公司章程規(guī)定,法定盈余公積和任意盈余公積的提取比例均為10%,公司董事會(huì)提出2×23年度分配利潤(rùn)60萬元的議案,但尚未提交股東會(huì)審議,假設(shè)甲公司2×20至2×23年不存在其他納稅調(diào)整和導(dǎo)致所有者權(quán)益變動(dòng)的事項(xiàng),適用企業(yè)所得稅稅率為25%。則甲公司2×23年年末所有者權(quán)益總額為( )萬元。
老師,那些專票不能抵扣
轉(zhuǎn)賬:私轉(zhuǎn)公……是不是直接在APP上轉(zhuǎn)…輸入對(duì)方對(duì)公銀行賬號(hào)…和公司名稱就OK了?
老師你好!老板門面企業(yè)租了,老板需要交什么稅費(fèi),企業(yè)需要什么稅費(fèi),每個(gè)月租金20萬元,老師指導(dǎo)一下
老師,還銀行貸款要交印花稅嗎
老師,你好!吸收合并財(cái)務(wù)上要注意哪些怎么處理,有沒有相關(guān)課程
老師,開發(fā)票需要注意些什么呢,同一個(gè)公司不同的商品稅率要開不一樣的稅率嗎
一般納稅人公司銷售自己使用過的汽車,對(duì)方要求開增值稅專票,過戶時(shí)需要開二手車交易發(fā)票,我方給對(duì)方開的專票金額是否必須和二手車交易發(fā)票金額一致嗎?有相關(guān)文件嗎?