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我結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸進(jìn)項,借銷項,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅,這樣可以不。

2022-12-15 10:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-15 10:08

你好;? 你? 是銷項稅大于了進(jìn)項稅嗎? ?

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快賬用戶7456 追問 2022-12-15 10:10

不是,我剛反應(yīng)過來了,改名字改成成轉(zhuǎn)出未交增值稅了,進(jìn)項>銷項,突然發(fā)現(xiàn)這個公司是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,好像沒有未交稅費(fèi)這個科目,我要新增一下不

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齊紅老師 解答 2022-12-15 10:14

你好;? ? 是的;? ? ? 你要添加哈;? ? ?添加到二級科目去? ?

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快賬用戶7456 追問 2022-12-15 10:15

未交增值稅余額方向是貸吧,

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齊紅老師 解答 2022-12-15 10:19

你好; 是的;貸方金額的? ?

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你好;? 你? 是銷項稅大于了進(jìn)項稅嗎? ?
2022-12-15
可以直接 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
2022-01-20
你好; 你現(xiàn)在把你銷項稅和進(jìn)項稅 多少發(fā)來看看 ; 你上期是否有留底 ; 上月的時候 余額和你申報表一致嗎?
2022-05-11
你好,進(jìn)項大于銷項時,是這樣結(jié)轉(zhuǎn)才是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項
2024-04-02
如果進(jìn)項大于銷項還要做下邊分錄嗎 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 最后一步是這個 其他的對
2020-12-17
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