這個(gè)是無(wú)票收入還是開(kāi)了發(fā)票?
老師,你好,我想問(wèn)一下,以前年度財(cái)務(wù)費(fèi)用做錯(cuò)了現(xiàn)在沖銷怎么做?用不用最后轉(zhuǎn)入以前年度損益。
老師以前年度掛賬的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,后期發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了,如何跨年度沖銷
老師,2023年了分錄做錯(cuò)了,應(yīng)該記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的,但是做成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了,可以在2024年做以前年度損益調(diào)整嗎?
跨年的發(fā)票開(kāi)紅字,當(dāng)月的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入怎么做憑證,紅字沖來(lái)以前年度調(diào)整損益
我司客戶有個(gè)公職人員,他說(shuō)自己不能簽合同,讓別人代簽的,但是錢(qián)是這個(gè)公職人員轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的。我們開(kāi)發(fā)票開(kāi)哪個(gè)人的抬頭?
買(mǎi)酒開(kāi)專票可以抵扣嗎,還是開(kāi)普票當(dāng)費(fèi)用?
專票+普票,沒(méi)超30萬(wàn),普票交稅嗎
老師 其他公司打款給我們讓我們代發(fā)工資 個(gè)稅也由我們來(lái)申報(bào) 這個(gè)怎么做賬呀
老師好,個(gè)人貸款需要公司的發(fā)票,稅票,這些是什么?
老師,上個(gè)月由于記錯(cuò)賬,賬實(shí)不符,該怎么辦?
我是是去年五月22取得證,繼續(xù)教育讓填通過(guò)時(shí)間咋填
出口企業(yè)算稅負(fù)率要不要把免抵稅額算進(jìn)去
個(gè)人是否可以開(kāi)運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票,需不需要資質(zhì),可以開(kāi)的話要不要交個(gè)稅
老師,我們老板在北京和南京 等地要成立公司,因?yàn)楣緞偝闪?,在北京和南京沒(méi)有還沒(méi)有招聘到財(cái)務(wù),但是注冊(cè)的時(shí)候需要寫(xiě)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,所以要寫(xiě)我這樣合適么?有沒(méi)有什么合適的辦法?而且有沒(méi)有一個(gè)好幾個(gè)公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人是一個(gè)人是會(huì)受監(jiān)控不可以的么?
沒(méi)有開(kāi)發(fā)票
啊,那你直接紅沖在今年紅沖影響今年的利潤(rùn)。
是啊,有沒(méi)有不影響今年的利潤(rùn)的辦法
你好,那你的增值稅申報(bào)表在今年修改嗎?只要今年修改的話,都要影響今年的利潤(rùn),因?yàn)槟愕脑鲋刀愪N售額和所得稅的銷售額需要一致。
確切的說(shuō)當(dāng)時(shí)是掛賬的應(yīng)收賬款,然后后面收款后沒(méi)有消應(yīng)收而是正常做賬了
你好,你今年的增值稅修修改不修改,如果不修改的話,就用以前年度損益調(diào)整,如果修改的話,就用今年的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
不修改增值稅
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)收賬款 借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整。
知道了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。