你好,對的是的,是這么做的。
? 老師,9月份的原材料是估計入帳,10月份的分錄要紅字沖銷這筆憑證,再重新做一張正確的。然后在庫存那里做的采購單,做不上負數(shù),在采購那里應(yīng)該怎么沖掉這筆估計的呢?還有,剛才不小心將上月暫估的在速達里做成了退貨,我紅字沖銷后,就回到原來的樣子了吧
老師,之前原材料沒來發(fā)票我是暫估入庫,發(fā)票來了,我沖銷之前暫估,這個摘要怎么寫
老師,我8月暫估2萬,,等9月來票只有18000,紅沖以后,原材料為負的,怎么辦?是要調(diào)增2000利潤!那是不是借原材料,貸本年利潤
老師,我8月暫估2萬,,等9月來票只有18000,紅沖以后,原材料為負的,怎么辦?老是糾結(jié)這個原材料為負,該怎么辦是要調(diào)增2000利潤!那是不是借原材料,貸本年利潤
老師沖掉9月暫估的原材料,票現(xiàn)在來了,那我摘要里是不是寫9月份購的原材料
老師我想請問一個問題 我個體戶5月給客戶開了發(fā)票(金額沒毛?。┯捎诳梢赞D(zhuǎn)賬的時候有個支付紅包抵扣,導致票和實付金額對不上,4-5-6月在7月已經(jīng)季報了,那么客戶要求作廢重開。是不是不可以這樣操作
研發(fā)費用增值稅抵減是多少?怎么樣操作的?研發(fā)費用增量獎補每年都有嗎?做了一年的研發(fā)費用可以申請高新技術(shù)企業(yè)嗎?
拖車費跟報關(guān)費發(fā)票開在一起,有沒問題,都是開了六個點的經(jīng)紀代理服務(wù)
老師,我是小規(guī)模納稅人,4月份開了3張3個點的專用發(fā)票給對方,現(xiàn)在7月發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,我這邊要紅沖發(fā)票,然后7月再開正確的發(fā)票對方,之前開的客戶4月份已經(jīng)抵扣認證,那我現(xiàn)在作廢發(fā)票,對方會不會要上稅
21、2×22年,甲公司因違約被乙公司告上法庭,至當年年底,法院尚未判決。甲公司咨詢律師后,認為很可能承擔相關(guān)賠償責任,最有可能賠付的金額為1500萬元。此外,甲公司經(jīng)調(diào)查后發(fā)現(xiàn),之所以違約是因為受托方A公司沒有按時交付相關(guān)半成品導致的,遂與A公司協(xié)商,基本確定可從A公司獲得1700萬元賠償金。不考慮其他因素,下列甲公司因上述事項在2×22年財務(wù)報表中列報的表述中,不正確的有(?。?。 A確認預(yù)計負債1500萬元 B確認其他應(yīng)收款1700萬元 C按相關(guān)資產(chǎn)和負債的凈額,在資產(chǎn)負債表中列報其他應(yīng)收款200萬元 D不需要在資產(chǎn)負債表項目中列報,但需要在報表附注中披露
一般項目:電力設(shè)施器材銷售;電工器材銷售;電力電子元器件銷售;塑料制品銷售;五金產(chǎn)品批發(fā);特種勞動防護用品銷售;金屬絲繩及其制品銷售;貨物進出口;進出口代理。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) 老師,這是商貿(mào)公司嗎?
稅務(wù)這兩天查到我們公司和另一個公司的發(fā)票,需要讓我提交說明,合同只有另一個公司的公章,我們公司變更名字了。章已經(jīng)被銀行破損了,這個合同可以嗎?
老師,物業(yè)公司代收取暖費,比如應(yīng)收1000元,業(yè)主刷卡到銀行賬戶998元,手續(xù)費2元,物業(yè)公司應(yīng)該開收據(jù)1000元,對吧?物業(yè)公司怎樣做賬?應(yīng)付給供噯么司多少錢
請問如果老板問我截止到目前還差多少成本票,我應(yīng)該看哪個數(shù)據(jù)
2017年一起未決訴訟,然后按最可能發(fā)生賠償?shù)慕痤~100萬確認了預(yù)計負債,然后2018年7月法院判決甲公司賠償原告150萬然后該分錄是調(diào)整以前年度損益還是直接進入營業(yè)外支出因為這個是屬于資產(chǎn)負債表日后調(diào)整事項如果不屬于前期差錯還需要調(diào)整還需要確認以前年度損益嗎?
那老師到年底還有還有許多暫估的的怎么辦
繼續(xù)暫估就可以的啊,只要你沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本就不影響利潤。如果你結(jié)轉(zhuǎn)了成本,匯算清繳之前還沒有發(fā)票的話,就得調(diào)增,匯算清繳之前發(fā)票到了就可以抵扣。
哦哦,好,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
老師你好之前有個工程是走賬的,本來我們是做鋼結(jié)構(gòu)加工的,但是我們也有勞務(wù)資質(zhì),之前開了鋼結(jié)構(gòu)的票對方說不在他的經(jīng)營范圍,要我們作廢開勞務(wù)票,那我們能不能把合同從新簽一個清包工全部開3個點的勞務(wù)票,我們是一般納稅人
你好,你有這個經(jīng)營范圍,有這個資質(zhì)的可以。
哦哦,那老師我們合同簽了總的是10萬零八千,那我開票也開這個數(shù)字,那請問我付后面工資表也就是人員工資應(yīng)該是多少
我這個應(yīng)該怎么算成本
發(fā)下去的工資是多少?支付的社保又是多少?那這個應(yīng)該是你們自己算吧,你能給他申報個稅又是多少?
是的,這個工資表工資跟開票金額、合同都一樣,那我們利潤在哪,我不知道這個成本怎么算
那不對的,你不收取對方的管理費嗎?管理費我們這就是你們單位的利潤。
哦哦,我們的利潤就是在管理費上面工資表和開票還有合同必須一致的吧,那老師管理費應(yīng)該按什么收取
你好,一般2%左右收取的 這個不都是提前約定好了
我沒做過走賬的,還有老師這個要不要收取對方的稅費,比如增值稅印花稅水利還有企業(yè)所得稅
增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅、水利建設(shè)都需要繳納的
那這個按3個點開的,那我們收對方的按幾個點收取
管理費用那部分 增值稅稅3% 對小型微利企業(yè),6%所得稅,利潤100萬以內(nèi)的,稅率2.5%,利潤100萬到300萬之間的,稅率5%,如果在利潤100萬以內(nèi)的,一般收取6%左右就可以到。