您好 請問暫估的時候分錄怎么寫的 款項支付了嗎
老師,我8月暫估2萬,,等9月來票只有18000,紅沖以后,原材料為負的,怎么辦?是要調(diào)增2000利潤!那是不是借原材料,貸本年利潤
老師,我8月暫估2萬,,等9月來票只有18000,紅沖以后,原材料為負的,怎么辦?老是糾結(jié)這個原材料為負,該怎么辦是要調(diào)增2000利潤!那是不是借原材料,貸本年利潤
你好,老師,1月購買石粉含稅價2831.54元,未開發(fā)票未付款,我做暫估入庫,借:原材料-石粉 2831.54 貸:應(yīng)付賬款-暫估 2831.54 5月黃某支付石粉款2740元,本來說是開票含稅的,現(xiàn)在又不開發(fā)票了,記賬:石粉暫估入庫沖紅 :應(yīng)付賬款-暫估 2831.54 原材料-石粉 2831.54 借:原材料-石粉 2740 貸:其他應(yīng)收款-黃某 2740 現(xiàn)在庫存變?yōu)樨摂?shù),我要怎么處理分錄呢
老師,我去年暫估了一筆材料款200萬,今年1月要沖回,其實這筆暫估材料是不會來的,就是為了晚交所得稅,那1月怎么做分錄?暫估的時候,借:合同成本200,貸:應(yīng)付暫估款200,然后也相應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本。今年1月想沖回,怎么做?公司用過以前年度損益調(diào)整科目
老師,我有3個問題,2023年匯算清繳5月底截止,12月份有一筆暫估款14.9萬,剛好利潤是負數(shù)不用交稅;4月份開票來了7.8萬。 1,我是14.9萬先沖紅,再入賬7.8萬嗎?還是只沖紅14.9萬-7.8萬部分? 2,沖紅借方科目是什么?因為12月暫估款結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤去了,是不是沖紅借方未分配利潤? 3,拿票的這7.8萬入到幾月份? 4,14.9萬-7.8萬調(diào)增是填哪個表哪一行?
請問老師,把證書給代理記賬公司辦許可用有沒有風險?
請問一下,生產(chǎn)企業(yè)購買的固定資產(chǎn)進項稅可以抵扣銷售貨物的銷項稅嗎?
辭退員工給的經(jīng)濟補償金要申報個人所得稅嗎?在哪申報
老師,個體戶定期定額征收個人所得稅(經(jīng)營所得)的稅費怎樣算,比如核定一個月是45000,一個季度是135000,但這個季度開票是29萬多,
江蘇省殘保金申報人數(shù)剛好30人也需要交費嗎?關(guān)鍵是減免性質(zhì)的那個選項還勾選不了
你好,老師,我們的廠房的房東昨天去稅務(wù)局代開了發(fā)票,寫了所屬期2020-2025,分了6張發(fā)票。我們應(yīng)該怎么調(diào)賬???
每個月的工資是不是要在當月計提,比如8月的工資計提到8月份,但實際情況是8月發(fā)放的是7月的工資,那個稅申報系統(tǒng)就申報8月發(fā)放的7月的工資,那賬上應(yīng)付職工薪酬借貸方就相差一個月的工資,是這樣的吧?
@樸老師,我們購進工具低值易耗品和勞保用品,計入什么科目?領(lǐng)用計入什么科目?請寫一下購進和領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn)的賬務(wù)處理?
咨詢下:個人出租非住房給企業(yè),租房合同需要交印花稅嗎?
我們有個員工的工資為18000元,然后要給他10000元的獎金,獎金的個稅由公司承擔,現(xiàn)在是9月份,如果下個月申報這個個稅,那這個10000元的個稅怎么算,這個10000元會不會使稅率跳升到比較高的水平,或者算綜合的時候稅率會高于這個預(yù)交的稅率,希望老師能幫我算算
借原材料,貸應(yīng)付賬款,暫估
款項未負
我不知道這個利潤高了2000怎么入賬
那把領(lǐng)用原材料的分錄對應(yīng)也要紅沖的
怎么紅沖???分錄怎么寫
您領(lǐng)用原材料分錄怎么寫的
借主營業(yè)務(wù)成本,貸原材料
借:主營業(yè)務(wù)成本 -2000 貸;原材料 -2000