您好 請問暫估的時候分錄怎么寫的 款項支付了嗎
老師,我8月暫估2萬,,等9月來票只有18000,紅沖以后,原材料為負(fù)的,怎么辦?是要調(diào)增2000利潤!那是不是借原材料,貸本年利潤
老師,我8月暫估2萬,,等9月來票只有18000,紅沖以后,原材料為負(fù)的,怎么辦?老是糾結(jié)這個原材料為負(fù),該怎么辦是要調(diào)增2000利潤!那是不是借原材料,貸本年利潤
你好,老師,1月購買石粉含稅價2831.54元,未開發(fā)票未付款,我做暫估入庫,借:原材料-石粉 2831.54 貸:應(yīng)付賬款-暫估 2831.54 5月黃某支付石粉款2740元,本來說是開票含稅的,現(xiàn)在又不開發(fā)票了,記賬:石粉暫估入庫沖紅 :應(yīng)付賬款-暫估 2831.54 原材料-石粉 2831.54 借:原材料-石粉 2740 貸:其他應(yīng)收款-黃某 2740 現(xiàn)在庫存變?yōu)樨?fù)數(shù),我要怎么處理分錄呢
老師,我去年暫估了一筆材料款200萬,今年1月要沖回,其實這筆暫估材料是不會來的,就是為了晚交所得稅,那1月怎么做分錄?暫估的時候,借:合同成本200,貸:應(yīng)付暫估款200,然后也相應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本。今年1月想沖回,怎么做?公司用過以前年度損益調(diào)整科目
老師,我有3個問題,2023年匯算清繳5月底截止,12月份有一筆暫估款14.9萬,剛好利潤是負(fù)數(shù)不用交稅;4月份開票來了7.8萬。 1,我是14.9萬先沖紅,再入賬7.8萬嗎?還是只沖紅14.9萬-7.8萬部分? 2,沖紅借方科目是什么?因為12月暫估款結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤去了,是不是沖紅借方未分配利潤? 3,拿票的這7.8萬入到幾月份? 4,14.9萬-7.8萬調(diào)增是填哪個表哪一行?
老師,公司借了股東好多錢,現(xiàn)在打算把借款的往來款轉(zhuǎn)增資本,需要交稅嗎。需要什么稅務(wù)處理嗎,
郭老師,問一下,專票在電子稅務(wù)局里不抵扣勾選,做分錄的時候,就是按照普通發(fā)票入賬就可以了是吧?不用做進(jìn)行稅轉(zhuǎn)出的吧?
老師,員工離職把下個月的工資和當(dāng)月的一起發(fā)放的,這個怎么做賬呀?
老師您好,審計,會計分錄測試總體包括全年的標(biāo)準(zhǔn)會計分錄,非標(biāo)準(zhǔn)會計分錄和期末做出的其他調(diào)整這仨對嗎??
老師養(yǎng)植多寶魚的企業(yè),有倆個一般納稅人,A和B,現(xiàn)在b公司沒有業(yè)務(wù),之前b把魚買給a,之間有大量往來,現(xiàn)在b想變更股東,稅局不讓說往來太多,老師怎么處理一下啊,
請問老師貿(mào)易公司,貨物出口報關(guān)了確認(rèn)收入了上個月,客戶還沒有給我們成本票,這個情況怎么處理呢
一般戶可以發(fā)放工資嗎
我們公司給員工買的意外險,買的時候記得預(yù)付賬款,收到發(fā)票時直接記管理費用合適嗎?
老師 訂機(jī)票的 購買的航空意外險 是并入交通費機(jī)票款嗎
報關(guān)單上只有申報日期沒有出口日期,是預(yù)錄入編號,這個什么時候可以有帶出口日期的報關(guān)單
借原材料,貸應(yīng)付賬款,暫估
款項未負(fù)
我不知道這個利潤高了2000怎么入賬
那把領(lǐng)用原材料的分錄對應(yīng)也要紅沖的
怎么紅沖???分錄怎么寫
您領(lǐng)用原材料分錄怎么寫的
借主營業(yè)務(wù)成本,貸原材料
借:主營業(yè)務(wù)成本 -2000 貸;原材料 -2000