可以的,沒問題的哈。
我突然想到一個問題,一般納稅人開具普通發(fā)票,賬務處理應該是借:應收賬款/銀行存款,貸:主營業(yè)務收入/其它業(yè)務收入。并不能確認銷項。但是增值稅申報時,普票的銷項稅額卻是要填在附表一的,這樣賬簿和申報金額不就不同了嗎?
我們是建筑總承包方,別人掛靠我公司,我公司只收管理費和稅金,其他的全轉(zhuǎn)給掛靠方,我要怎樣核算我的真實的利潤,我用的開發(fā)票確認收入轉(zhuǎn)成本。但是為了達到所得稅稅負率,成本沒轉(zhuǎn)那么多,人為控制了,利潤怎么算呢
老師,收到一張深圳電子普通發(fā)票,開票人和復核人為同一個人,客戶說修改不了怎么處理
收到的進項普通發(fā)票開票人復核人和收款人開成同一個人了,怎么處理?會計主管說不用管,但我還是覺得不太靠譜
老師,4月份收到的發(fā)票,開票人是管理員,會計已經(jīng)入賬了,結(jié)賬了,我怎么辦呀?我退回發(fā)票后,進項稅金額就和會計賬的進項稅額不一致了。
老師,印花稅需要計提嗎?具體分錄怎么寫
請問補繳上一年度工會經(jīng)費,分錄應該怎么做呢?
老師其他流動資產(chǎn)資產(chǎn)負債表取哪幾個數(shù)據(jù)
你好老師,我這個同一處房產(chǎn),我按從價稅交房產(chǎn)稅了,然后這個房產(chǎn)有一部分面積我還出租了,那我這個房產(chǎn)稅怎么劃分呀?
老師?請問年收入不超過100萬是注冊營業(yè)執(zhí)照是個體戶合適還是小規(guī)模納稅人合適
2022年有一筆房租支出,沒有寫進項分錄,24年抵扣了那個房租進項稅,應該怎么處理, 2022年借:管理費用50000,貸銀行存款 2024年借:應交稅費-應交增值稅進項,貸管理費用, 然后管理費用數(shù)據(jù)不平了,怎么調(diào)整?
老師,一公司老板股份占比60%,賬也是我們來做,現(xiàn)在那邊有一屬于那邊的業(yè)務,以那公司名簽合同,需要購買辦公設(shè)備什么的,但這個業(yè)務是我們公司員工跟進,他現(xiàn)在要借支購買,那他能直接跟那公司借支嗎?因為他不屬于那公司的員工,還是跟我們公司借?
老師,您好,在申報出口退稅的時候,有一筆成交方式是CIF的,第一步按照正常導入和填出口發(fā)票號,第二步一直提示要待補填幣制,這步要怎么填呢
老師我怎么注冊企業(yè)微信,添加到我的公司呀
老師 預交增值稅比應交增值稅也多是咋回事