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您好,有個(gè)問題咨詢一下,我公司屬于外貿(mào)出口免稅,進(jìn)項(xiàng)稅額退稅的,稅局打電話說我們16年有筆退稅款因?yàn)樘撻_讓把那邊退稅款退回去,稅局說讓我們?cè)诰旁路輬?bào)稅的時(shí)候做正常的征稅處理,這個(gè)具體怎么做呢? 你好,你們是13%的貨物嗎?不給免了是嗎 是的,現(xiàn)在要把退稅的那筆錢退回去,然后銷售的貨物還要視同銷售繳納增值稅,不給免稅,16年的應(yīng)該是17% 在未開具發(fā)票一欄填寫 銷售額=當(dāng)時(shí)發(fā)票金額/1.17/1.13 有沒有辦法不交增值稅呢,我們實(shí)際也是出口了,上游給我們虛開的我們也不知道啊,當(dāng)時(shí)認(rèn)證退稅稅局那邊都過了啊 虛開發(fā)票你們不知道,不能吧,他實(shí)際銷售給你貨物了嗎? 這上面是咨詢的一個(gè)老師,我們有實(shí)際的貨物,也實(shí)際出口了,有沒有辦法這筆不稅呢?
老師,我現(xiàn)在填第二季度利潤表,我仔細(xì)對(duì)了下應(yīng)交稅費(fèi)那列,發(fā)現(xiàn)前任會(huì)計(jì)19年第三季度行為有正利潤總額,計(jì)提了7-9月所得稅費(fèi)用1733.75,但是申報(bào)第三季度和第四季度所得稅時(shí),報(bào)表應(yīng)該是自己帶出以前年度虧損彌補(bǔ),所以彌補(bǔ)完是不用交稅,匯算清繳也沒有要交稅,但這筆計(jì)提費(fèi)用,它一直沒進(jìn)行處理,導(dǎo)致現(xiàn)在影響真實(shí)的應(yīng)交稅費(fèi)?怎么處理?
問題1老師我是房建工程山東項(xiàng)目,公司在北京,一般計(jì)稅,比如7月份產(chǎn)生甲方給我結(jié)算100萬,我付出分包款50萬。差額50萬預(yù)交2,這個(gè)納稅義務(wù)時(shí)間,是不是和平時(shí)申報(bào)時(shí)間在次月8月份1-15號(hào)之間申報(bào)預(yù)交表可以嗎? 問題2 在機(jī)構(gòu)地北京繳納7個(gè)點(diǎn)時(shí)候,什么時(shí)候申報(bào)?也是8月份1-15號(hào)申報(bào)期,申報(bào)完對(duì)吧?這樣理解嗎?還是可以延后? 問題3比如我們這次甲方撥款100萬,我分包發(fā)票150萬,我就不需要預(yù)交了,對(duì)吧!還的正常填寫預(yù)交表嗎?還是機(jī)構(gòu)地,電子稅務(wù)局直接正常申報(bào),預(yù)交和正常申報(bào)我搞不明白時(shí)間順序! 問題4老師針對(duì) 整個(gè)項(xiàng)目下來我考慮這個(gè)人工材料 機(jī)械比例,讓對(duì)方開發(fā)票,還是針對(duì)
老師請(qǐng)問一下: 小規(guī)模二季度5月份自開專票 3%稅率開錯(cuò)成1%了,在第三季度7月份電子稅務(wù)局真報(bào)表時(shí) 有點(diǎn)問題能不過,當(dāng)時(shí)問了稅務(wù)大廳讓按3%填報(bào)交稅。 同時(shí)7月份把稅率開錯(cuò)的1%紅沖之后,開了一張正確的3%的票,可是 在10月份填報(bào)第三季度的時(shí)候 里面不是顯示我要多交稅款了嗎,當(dāng)時(shí)填報(bào)的時(shí)候應(yīng)該把我已經(jīng)交稅的不含稅收入減下來 對(duì)吧。一下子疏忽了 已經(jīng)申報(bào)扣款了,才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題,好在 去稅務(wù)大廳辦理了抵欠,說第三季度先不扣款,把多交的稅款去大廳抵了再。 現(xiàn)在的問題是,我的賬 科目余額表 應(yīng)交增值稅 余額咋就不對(duì)呢? 應(yīng)該顯示我有多交的稅款 才對(duì)吧? 7月份 我紅沖了1%,開了正常的3%。在此期間我是不是應(yīng)該要做一筆分錄,體現(xiàn)出我多交稅了呢?怎么做
老師,4月在申報(bào)3月出口(退)免稅申報(bào)提 存在不得免征合計(jì)和增值稅納稅表差異 ,當(dāng)時(shí)咨詢了管管,說是我2月增值稅附表二的18欄 填錯(cuò)了 應(yīng)該填寫在14欄,那我也去更正了2月的增值稅附表二,也更正了3月的增值稅,在4月申報(bào)的時(shí)候還是出現(xiàn)這個(gè)異常,稅務(wù)老師叫我等 說是系統(tǒng)問題 那我等到現(xiàn)在 還是提示這個(gè)問題,我不知道我哪一步還錯(cuò)了?今天稅務(wù)老師說 合并在5月申報(bào),所屬期報(bào)4月,那要還還出現(xiàn)這個(gè)提示怎么處理???
繳納合同印花稅需要計(jì)提嗎,分錄怎么寫
老師未分配利潤負(fù)數(shù)的話 報(bào)表需要用負(fù)數(shù)提現(xiàn)嗎 我本期本年利潤-1000 未分配期初500 那本期未分配利潤報(bào)表是-500 還是直接寫500就可以
老師在手機(jī)開始的發(fā)票開票人,是空的怎么添加上。
這張通行費(fèi)可以抵扣嗎
老師,我公司設(shè)了一個(gè)充電樁,現(xiàn)在充電樁產(chǎn)生營收1265.85元,其中實(shí)收1226.09,合同服務(wù)費(fèi)39.76,平臺(tái)技術(shù)服務(wù)費(fèi)開票金額31.61元,還有8.15是平臺(tái)給商戶的折扣,那我會(huì)計(jì)怎么處理?
老師你好,請(qǐng)問預(yù)申報(bào)預(yù)繳土地增值稅及增值稅和附加稅印花稅怎么做分錄?(發(fā)票是次月開具)
雞鋪賣雞肉,自己養(yǎng)殖的,庫存怎么做賬
請(qǐng)問工程項(xiàng)目取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票印花稅申報(bào)是買賣合同里面繳納嗎
老師雙節(jié)快樂!這個(gè)業(yè)務(wù)為何不可以合并為一條分錄?
老師,一般納稅人??梢蚤_普票嗎?可以開幾個(gè)點(diǎn)的普票?
您好,在申報(bào)出口退稅時(shí)成交方式是CIF,第一步正常導(dǎo)入并填了出口發(fā)票號(hào),第二步提示待補(bǔ)填幣制,你就找到那條報(bào)關(guān)單或出口數(shù)據(jù)記錄,點(diǎn)進(jìn)去編輯,在里面找到“幣制”這個(gè)字段(一般在報(bào)關(guān)單信息或出口明細(xì)里),然后根據(jù)這筆業(yè)務(wù)實(shí)際用的錢(比如美元就選USD,歐元就選EUR,人民幣就選CNY),把幣制代碼選上或填上,填對(duì)后保存,再重新提交或自檢,這個(gè)提示就沒了。
老師,第二步點(diǎn)進(jìn)去出現(xiàn)一張報(bào)關(guān)單,在幣制那邊沒發(fā)更改
右下角這邊改不了,是不是錯(cuò)了
?您好,若報(bào)關(guān)單幣制無法更改,需檢查系統(tǒng)權(quán)限、單據(jù)狀態(tài)(是否已審核/鎖定),還是不行等 9號(hào)填,現(xiàn)在放假期間,系統(tǒng)后臺(tái)沒能人維護(hù),或聯(lián)系海關(guān)確認(rèn)是否存在字段限制。
老師,第一步導(dǎo)入之后就填出口發(fā)票號(hào)可以了是嗎,其他不用改的吧,
開票折算成FOB的,這個(gè)金額填哪里
?您好,僅導(dǎo)入后填出口發(fā)票號(hào)通常不夠,其他如運(yùn)輸方式、成交方式、幣制等關(guān)鍵信息若與實(shí)際業(yè)務(wù)不符也需準(zhǔn)確修改,要確保報(bào)關(guān)單各信息與實(shí)際出口業(yè)務(wù)一致,避免影響報(bào)關(guān)合規(guī)性與準(zhǔn)確性。
發(fā)票號(hào)填了,其他都是系統(tǒng)自動(dòng)導(dǎo)出來的
?您好,發(fā)票號(hào)填好后,需核對(duì)系統(tǒng)自動(dòng)導(dǎo)出的運(yùn)輸方式、成交方式、幣制、商品信息等是否與實(shí)際業(yè)務(wù)一致,若有誤需修正,確保報(bào)關(guān)單信息準(zhǔn)確合規(guī)。
老師,這些都按報(bào)關(guān)單核對(duì)了,成交方式是CIF的,上面的幣制和信息也全部按報(bào)關(guān)單上面的是嗎
老師,檢查系統(tǒng)權(quán)限怎么檢查
?您好,先確認(rèn)成交方式為CIF時(shí)幣制等與報(bào)關(guān)單一致;檢查系統(tǒng)權(quán)限可查看用戶角色設(shè)置、功能模塊訪問權(quán)限配置,或咨詢系統(tǒng)管理員確認(rèn)是否有報(bào)關(guān)單編輯等權(quán)限。