對(duì)的是的,需要體現(xiàn) 未分配利潤(rùn)期末余額是-500
資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤(rùn)”科目期末數(shù) - “未分配利潤(rùn)”科目期初數(shù) = 利潤(rùn)表“凈利潤(rùn)” 科目累計(jì)數(shù);我想問,未分配利潤(rùn)的上期期末數(shù)和本期期初數(shù)不是一個(gè)數(shù)嗎??
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系 是用資產(chǎn)負(fù)債表中期末未分配利潤(rùn)-年初未分配利潤(rùn)=利潤(rùn)表 本年凈利潤(rùn)還是本月數(shù)凈利潤(rùn)
老師,我想確認(rèn)一下,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系是利潤(rùn)表期末凈利潤(rùn)+資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期初數(shù)據(jù)=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)對(duì)吧? 那如果發(fā)生匯算清繳退稅就會(huì)出現(xiàn)差異 如果匯算清繳是收到退稅 利潤(rùn)表期末凈利潤(rùn)+資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期初數(shù)據(jù)+收到的退稅款=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù) 如果匯算清繳是補(bǔ)交稅款就是 利潤(rùn)表期末凈利潤(rùn)+資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期初數(shù)據(jù)-補(bǔ)交的稅款=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)
您好老師,請(qǐng)問資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)年初是-1000,本季度的未分配利潤(rùn)期末余額是-500,請(qǐng)問是減去-1000的數(shù)據(jù),填寫-1500的未分配利潤(rùn)是嗎?謝謝!
老師,請(qǐng)問下我們企業(yè)1-3月財(cái)報(bào)期初未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù),期末正數(shù)未分配利潤(rùn),利潤(rùn)表凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)負(fù)數(shù),需要在轉(zhuǎn)讓股權(quán)時(shí)繳納稅費(fèi)嗎?
請(qǐng)問勞務(wù)派遣公司開的發(fā)票,是生產(chǎn)員工的工資,應(yīng)該怎么做分錄呢?
老師好,現(xiàn)在工作好找不,環(huán)境怎么樣
其實(shí)財(cái)務(wù)崗位是不應(yīng)該要頻繁換人對(duì)吧
企業(yè)名稱 銘港有限公司 FAME PORT LIMITED 這個(gè)公司是香港的,我要給他開票只要填寫名稱就可以了嗎
老師,上月未盤點(diǎn)漏盤1000元,這月補(bǔ)記分錄
請(qǐng)問企業(yè)所得稅稅增值稅減掉的2個(gè)點(diǎn),填在營(yíng)業(yè)外收入?
老師您好,新辦企業(yè)沒有業(yè)務(wù)收入,只有員工工資公積金,房租等費(fèi)用支出,收到的發(fā)票都是普通發(fā)票,增值稅和企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么申報(bào)呢?
裝修行業(yè)需要交印花稅么?
老師,劉記上月半成品漏記1000元分錄
#提問:老師:檸檬云財(cái)務(wù)軟件結(jié)賬在哪里操作?
老師那這個(gè)系統(tǒng)生成的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)沒用負(fù)數(shù)表示呢
年初未分配利潤(rùn)加上本年凈利潤(rùn)累計(jì),你看一下等不等于期末未分配利潤(rùn)
老師正常應(yīng)該是等于負(fù)數(shù) 但是資產(chǎn)負(fù)債表沒有負(fù)號(hào) 顯示是正數(shù)
你好,說明你今年虧損的還是小于未分配利潤(rùn)的年初數(shù)
對(duì)老師是小于 但是我沒理解為什么不用負(fù)數(shù)表示呢 可以幫忙解答下嗎老師
你好,未分配利潤(rùn)期末等于年初加本年凈利潤(rùn) 他是出來的是一個(gè)正數(shù),為什么要用負(fù)數(shù)表示呢?你舉的那個(gè)例子是個(gè)負(fù)數(shù)是小于 你舉個(gè)大的不就行 未分配利潤(rùn)年初是1000本年凈利潤(rùn)是-500,年末是1000-500 出來的還是正數(shù) 如果填寫負(fù)數(shù)不就不平了