您好,是需要計(jì)算過程的是吧

企業(yè)為居民企業(yè),2020年利潤總額為80萬元,產(chǎn)品銷售收入4000萬元;其他經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (1)廣告費(fèi)650萬元;, (2)新技術(shù)開發(fā)費(fèi)用40萬元; (3)稅收滯納金6萬元; (4)業(yè)務(wù)招待費(fèi)25萬元; (5)向非金融機(jī)構(gòu)借款100萬元,年利率10%,同期銀行貸款年利率8% (6)公益性捐贈10萬元。 (7)發(fā)生合理工資支出100萬元,福利費(fèi)18萬元,工會經(jīng)費(fèi)1萬元,職工教育經(jīng)費(fèi)3萬元。 (8)國債利息收入10萬元。 請計(jì)算該企業(yè)本年應(yīng)納的企業(yè)所得稅。
甲公司為一家醫(yī)藥制造企業(yè),利潤總額1020萬元,產(chǎn)品銷售收入2000萬元,購買國債利息收入100萬元。2019年相關(guān)資料如下:(1)合理的工資薪金總額200萬元,職工福利費(fèi)50萬元,職工教育經(jīng)費(fèi)2萬元,工會經(jīng)費(fèi)10萬元;(2)業(yè)務(wù)招待費(fèi)100萬元;(3)廣告費(fèi)550萬元;(4)捐贈支出50萬元,包括:直接向?yàn)?zāi)區(qū)捐贈20萬元,通過政府民政部門向希望小學(xué)捐贈30萬元;(5)稅收滯納金9萬元;要求:計(jì)算甲公司2019年應(yīng)納企業(yè)所得稅金額為多少萬元?(企業(yè)所得稅稅率為25%)
甲公司為一家醫(yī)藥制造企業(yè),利潤總額1020萬元,產(chǎn)品銷售收入2000萬元,購買國債利息收入100萬元。2019年相關(guān)資料如下:(1)合理的工資薪金總額200萬元,職工福利費(fèi)50萬元,職工教育經(jīng)費(fèi)2萬元,工會經(jīng)費(fèi)10萬元;(2)業(yè)務(wù)招待費(fèi)100萬元;(3)廣告費(fèi)550萬元;(4)捐贈支出50萬元,包括:直接向?yàn)?zāi)區(qū)捐贈20萬元,通過政府民政部門向希望小學(xué)捐贈30萬元;(5)稅收滯納金9萬元;要求:計(jì)算甲公司2019年應(yīng)納企業(yè)所得稅金額為多少萬元?(企業(yè)所得稅稅率為25%)
2、甲公司為一家醫(yī)藥制造企業(yè),利潤總額1020萬元,產(chǎn)品銷售收入2000萬元,購買國債利息收入100萬元。2019年相關(guān)資料如下:(1)合理的工資薪金總額200萬元,職工福利費(fèi)50萬元,職工教育經(jīng)費(fèi)2萬元,工會經(jīng)費(fèi)10萬元;(2)業(yè)務(wù)招待費(fèi)100萬元;(3)廣告費(fèi)550萬元;(4)捐贈支出50萬元,包括:直接向?yàn)?zāi)區(qū)捐贈20萬元,通過政府民政部門向希望小學(xué)捐贈30萬元:(5)稅收滯納金9萬元;要求:計(jì)算甲公司2019年應(yīng)納企業(yè)所得稅金額為多少萬元?(企業(yè)所得稅稅率為25%)
甲公司為一家醫(yī)藥制造企業(yè),利潤總額1020萬元,產(chǎn)品銷售收入2000萬元,購買國債利息收入100萬元。2019年相關(guān)資料如下:(1)合理的工資薪金總額200萬元,職工福利費(fèi)50萬元,職工教育經(jīng)費(fèi)2萬元,工會經(jīng)費(fèi)10萬元;(2)業(yè)務(wù)招待費(fèi)100萬元;(3)廣告費(fèi)550萬元;(4)捐贈支出50萬元,包括:直接向?yàn)?zāi)區(qū)捐贈20萬元,通過政府民政部門向希望小學(xué)捐贈30萬元:(5)稅收滯納金9萬元;要求:計(jì)算甲公司2019年應(yīng)納企業(yè)所得稅金額為多少萬元?(企業(yè)所得稅稅率為25%)需要計(jì)算過程
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險一金,員工自己個稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時按應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔(dān)的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)

