同學(xué),你好 可以抵扣
老師,你好,購(gòu)買(mǎi)辦公用品開(kāi)的13%的電子普通發(fā)票是不能抵扣嗎?如果他能開(kāi)13點(diǎn)的發(fā)票意思也是一般納稅人吧,我們是不是應(yīng)該要求對(duì)方開(kāi)專票呢,發(fā)現(xiàn)很多不同地方都是開(kāi)這種票
請(qǐng)問(wèn)老師,有這樣一種情況,我們給甲方服務(wù),開(kāi)6%專票服務(wù)費(fèi),甲方讓我們購(gòu)買(mǎi)一些桌子椅子等辦公用品,最后從結(jié)算里扣除,請(qǐng)問(wèn)買(mǎi)的這些桌子椅子的專票可以記入成本,并且抵扣增值稅嗎?
老師,您好,辦公采購(gòu)的物料,像抽紙,筆、本子、打印紙如果對(duì)方開(kāi)的專票,這種費(fèi)用可以抵扣嗎
老師,您好,公司采購(gòu)的絲巾物料,備用最終送給客戶用的,這種如果取的的是專票可以抵扣嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,個(gè)體戶如果開(kāi)了專票,但是采購(gòu)單對(duì)方?jīng)]有開(kāi)票,只有打印的出貨單,單上也有金額,請(qǐng)問(wèn)可以用作成本費(fèi)用嗎?這種情況到時(shí)候匯算清繳不需要調(diào)增吧?
報(bào)關(guān)單中,有視同內(nèi)銷,有出口退稅,問(wèn)申報(bào)出口貨物明細(xì)表時(shí)候,視同內(nèi)銷的也要填寫(xiě)嗎?
9月公司支付10月份物業(yè)費(fèi),物業(yè)公司開(kāi)具增值稅專票“企業(yè)管理費(fèi)-預(yù)收賬款-物業(yè)費(fèi)“ 1. 開(kāi)具預(yù)收賬款專用發(fā)票,公司在9月可以抵扣嗎? 2. 10月份物業(yè)公司是否再開(kāi)具物業(yè)費(fèi)的增值稅專用發(fā)票
老師就是我們開(kāi)了數(shù)電發(fā)票之后我需要干什么嗎?
年息四厘是0.004換算成月息是0.004/12=0.000333333333 月息是3毫多? 如果1萬(wàn)元月利息是10000*0.00033=3.3元 年利息是3.3*12=39.6元這樣算對(duì)嗎 在網(wǎng)上搜了下還有的算法是0.04*10000=400元 差好多啊 不知道那個(gè)對(duì)了 年息4厘是0.004還是0.04?
老師 某A人購(gòu)貨付訂金600欠1000 ,某B人購(gòu)貨700元沖某A人貨款,某C人購(gòu)貨280沖某A人貨款 這個(gè)是怎么寫(xiě)分錄?
老師,我們公司搞活動(dòng),充值299卡,這個(gè)季度每次來(lái)就免門(mén)票,每次門(mén)票49元。當(dāng)時(shí)收到這個(gè)錢(qián)的時(shí)候做的分錄: 借:銀行存款299 貸:預(yù)收賬款299 現(xiàn)在活動(dòng)結(jié)束了,該不該把這個(gè)299卡轉(zhuǎn)收入,轉(zhuǎn)收入的話,那每次免單的那個(gè)門(mén)票應(yīng)該怎么處理
老師就是有些企業(yè)開(kāi)了數(shù)電發(fā)票給我們,,但是不小丟了,,我可以在自己的電子稅務(wù)局打印出來(lái)做賬嗎?
老師就是在電子稅務(wù)局,我們開(kāi)了發(fā)票之后,后面會(huì)有一個(gè)交付,這個(gè)是個(gè)什么意思,我需要操作什么嗎?
報(bào)關(guān)單中有2項(xiàng)商品,第一項(xiàng)是視同內(nèi)銷,第2項(xiàng)出口退稅,問(wèn)在申報(bào)出口明細(xì)表時(shí)候,出口貨物報(bào)關(guān)單號(hào)18位+0+項(xiàng)號(hào),這個(gè)項(xiàng)號(hào)是01還是02?
老師好,本開(kāi)六個(gè)點(diǎn)票,讓開(kāi)九個(gè)點(diǎn)票,說(shuō)差3個(gè)點(diǎn)會(huì)單獨(dú)給老總,意思老總賺取這3個(gè)點(diǎn),請(qǐng)問(wèn)這賺取的3個(gè)點(diǎn)咋賬務(wù)處理?感謝