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老師,做銀行余額調(diào)節(jié)表時,銀行對賬單比會計憑證多8塊錢,是當(dāng)時做憑證時漏記了8 塊,但是單位銀行日記賬=銀行對賬單余額,這個調(diào)節(jié)表該怎么做?

2022-12-06 10:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-06 10:16

您好同學(xué)。首先你要拿著日記賬跟分錄,跟記賬憑證核對一遍,看看為什么日記賬是對的,但是分錄是錯的,看看是不是有寫錯的分錄,然后再來確定要怎么調(diào)整,有可能咱要紅沖,然后再重新做分錄,也有可能是你直接在原來的分錄上,,如果還沒有裝訂的話,把它更換一張就可以。

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快賬用戶9240 追問 2022-12-06 10:34

已經(jīng)裝訂了。

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齊紅老師 解答 2022-12-06 10:35

你好,那咱們也得找一下原因啊,也得看一下這個原因到底是哪里產(chǎn)生的,

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您好同學(xué)。首先你要拿著日記賬跟分錄,跟記賬憑證核對一遍,看看為什么日記賬是對的,但是分錄是錯的,看看是不是有寫錯的分錄,然后再來確定要怎么調(diào)整,有可能咱要紅沖,然后再重新做分錄,也有可能是你直接在原來的分錄上,,如果還沒有裝訂的話,把它更換一張就可以。
2022-12-06
同學(xué)你好 銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制方法一般是在雙方賬面余額的基礎(chǔ)上,分別補記對方已記而本方未記賬的賬項金額,然后驗證調(diào)節(jié)后的雙方賬目是否相符。 步驟一 企業(yè)賬面存款余額=企業(yè)賬面銀行存款余額-銀行已付而企業(yè)未付賬項%2B銀行已收而企業(yè)未收賬項 步驟二 銀行對賬單調(diào)節(jié)后的存款余額=銀行對賬單存款余額-企業(yè)已付而銀行未付賬項%2B企業(yè)已收而銀行未收賬項 步驟三 銀行對賬單存款余額%2B企業(yè)已收而銀行未收賬項-企業(yè)已付而銀行未付賬項=企業(yè)賬面銀行存款余額%2B銀行已收而企業(yè)未收賬項-銀行已付而企業(yè)未付賬項賬  通過核對調(diào)節(jié),“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”上的雙方余額相等,一般可以說明雙方記帳沒有差錯。如果經(jīng)調(diào)節(jié)仍不相等,要么是未達(dá)賬項未全部查出,要么是一方或雙方記賬出現(xiàn)差錯,需要進(jìn)一步采用對賬方法查明原因,加以更正。調(diào)節(jié)相等后的銀行存款余額是當(dāng)日可以動用的銀行存款實有數(shù)。對于銀行已經(jīng)劃賬,而企業(yè)尚未入帳的未達(dá)賬項,要待銀行結(jié)算憑證到達(dá)后,才能據(jù)以入賬,不能以“銀行存款調(diào)節(jié)表”作為記賬依據(jù)。
2020-10-10
您好 稍等 解答過程中
2023-01-08
你好;? ? ?沒有付款之前; 就別去登記日記賬; 實際銀行劃款走了 才走登記? ?
2022-12-02
你好!如果銀行對賬單與銀行日記賬對不上就得編制余額調(diào)節(jié)表
2019-08-21
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