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銀行存款日記賬是根據(jù)票據(jù)發(fā)生日期記賬,比如說25號簽發(fā)支票,下月劃款,銀行對賬單和日記賬不一致可以做銀行余額調(diào)節(jié)表,那會計做賬時候是根據(jù)銀行存款日記賬順序做的,如果有余額差怎么處理?

2022-12-02 11:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-02 11:40

你好;? ? ?沒有付款之前; 就別去登記日記賬; 實際銀行劃款走了 才走登記? ?

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快賬用戶3120 追問 2022-12-02 11:41

那票據(jù)日期不就不一致了么,簽發(fā)支票的日期

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快賬用戶3120 追問 2022-12-02 11:43

出納是不是按票據(jù)日期記賬,不一致就月底編余額調(diào)節(jié)表,這個工作步驟沒問題吧

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齊紅老師 解答 2022-12-02 11:45

?你好; 簽發(fā)了支票; 不一定就支付了。? ? 支付了銀行有流水回單了在去? 做登記哈? ??

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快賬用戶3120 追問 2022-12-02 11:47

因為支票前有個付款單,付款單上有日期,出納是不是要按付款單順序登記呢

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齊紅老師 解答 2022-12-02 11:48

你好 ;? ?不是的;出納是按照會計做賬后? ?的? ?銀行存款或者庫存現(xiàn)金科目來做賬哈 ;? 不是直接按照付款單? ?

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快賬用戶3120 追問 2022-12-02 11:49

那就會出現(xiàn)做賬順序和單據(jù)順序不一樣對么?有具體的流程么?

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齊紅老師 解答 2022-12-02 11:50

你好;? ? ?先是? ?出納開支票出去 ;? ? ? 會計根據(jù)支票 和 你付款單 做科目 ; 實際支付后再做分錄? ? ; 你在登記日記賬? ?

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快賬用戶3120 追問 2022-12-02 11:57

說的都不一樣

說的都不一樣
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齊紅老師 解答 2022-12-02 11:58

實際中登記出納的日記賬 ; 我們是根據(jù)會計做賬的憑證來登記的;? 你日記賬 要登記憑證號 的;? ?會計不做賬 ; 你怎么登記? ??

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你好;? ? ?沒有付款之前; 就別去登記日記賬; 實際銀行劃款走了 才走登記? ?
2022-12-02
同學(xué)你好 銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制方法一般是在雙方賬面余額的基礎(chǔ)上,分別補記對方已記而本方未記賬的賬項金額,然后驗證調(diào)節(jié)后的雙方賬目是否相符。 步驟一 企業(yè)賬面存款余額=企業(yè)賬面銀行存款余額-銀行已付而企業(yè)未付賬項%2B銀行已收而企業(yè)未收賬項 步驟二 銀行對賬單調(diào)節(jié)后的存款余額=銀行對賬單存款余額-企業(yè)已付而銀行未付賬項%2B企業(yè)已收而銀行未收賬項 步驟三 銀行對賬單存款余額%2B企業(yè)已收而銀行未收賬項-企業(yè)已付而銀行未付賬項=企業(yè)賬面銀行存款余額%2B銀行已收而企業(yè)未收賬項-銀行已付而企業(yè)未付賬項賬  通過核對調(diào)節(jié),“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”上的雙方余額相等,一般可以說明雙方記帳沒有差錯。如果經(jīng)調(diào)節(jié)仍不相等,要么是未達賬項未全部查出,要么是一方或雙方記賬出現(xiàn)差錯,需要進一步采用對賬方法查明原因,加以更正。調(diào)節(jié)相等后的銀行存款余額是當(dāng)日可以動用的銀行存款實有數(shù)。對于銀行已經(jīng)劃賬,而企業(yè)尚未入帳的未達賬項,要待銀行結(jié)算憑證到達后,才能據(jù)以入賬,不能以“銀行存款調(diào)節(jié)表”作為記賬依據(jù)。
2020-10-10
同學(xué)你好,正確答案ABCD。
2022-11-07
你好 ,正在計算中,請稍后
2022-02-09
同學(xué),你好 1.如果不開通網(wǎng)上電子對賬也是可以的,可以直接手工對賬。 2.手工對賬需要在下月月初拿到本月的銀行存款對賬單,再和財務(wù)軟件中的銀行存款日記賬進行核對,自己設(shè)計銀行存款余額調(diào)節(jié)表填制即可。
2021-01-14
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