可以的,可以這么做的。
#問題#請問個(gè)人所得稅申報(bào),每個(gè)月都有申報(bào),但收入金額填錯(cuò)了,原會(huì)計(jì)7月申報(bào)時(shí)收入填5月工資,后來我接手沒查清楚 ,8月申請時(shí)填的是7月工,就這樣一直到11月申報(bào)收入填的10月工資,導(dǎo)致漏了6月工資沒有報(bào),那我現(xiàn)在要申報(bào),我填收入可以直接把6月工資嗎
12月申報(bào)8-11月的工資,請問補(bǔ)發(fā)工資還要交個(gè)稅嗎?一個(gè)月4800,四個(gè)月19200,那我即使入職日期是選的8月,發(fā)的8-11月工資也需要交個(gè)稅的錢吧,12月申報(bào)8-11月的工資,按道理我每個(gè)月都沒超過5000,麻煩老師指導(dǎo)我
老師好,之前工資都是法人0申報(bào)的,現(xiàn)在要申報(bào)8-11月的工資,可以把員工的入職日期寫8月,11月申報(bào)收入直接寫數(shù)據(jù)8-11月工資總額嗎
老師你好,我想問一下您,您看這樣發(fā)工資行嗎?張三9月份工資申報(bào)零,李四9月份工資申報(bào)零王五,9月份工資申報(bào)零張,30月份工資申報(bào)零,李4 10月份工資申報(bào)零王5 10月份,工資申報(bào)零,張三11月份工資申報(bào)靈王五李四11月份,工資申報(bào)靈王5 11月份工資申報(bào)0,等到12月份的時(shí)候把張三9月份的工資,李四9月份的工資,王五九月份的工資分別都寫上數(shù)據(jù),然后還有就是記賬數(shù),張三10月份李四10月份,王五10月份張三11月份李4 11月份往5 10月份都分別寫上數(shù)字,然后呃寫成一個(gè)匯總的數(shù)是吧?把他們12月份的分別都寫上把9 10 11 12,是不是都4個(gè)月的工資匯總成一個(gè)數(shù)據(jù)?匯總成一個(gè)數(shù)據(jù),然后填寫到那個(gè)收入里就可以了,把9月10月11月12月的工資同一個(gè)人的匯總成一個(gè)數(shù)據(jù),添加到那個(gè)12月份的收入里就行了吧?這樣可以嗎?
請問老師個(gè)稅申報(bào),如該公司前期無工資,在11月有工資(11月計(jì)提),12月10日發(fā)放,那12月是按0申報(bào),24年1月再按11月實(shí)際發(fā)放數(shù)據(jù)申報(bào)嗎?還是說12月可以申報(bào)11月工資的個(gè)稅?
稅務(wù)局報(bào)稅系統(tǒng)一般什么身份的人有登錄權(quán)限?都有哪些職務(wù)名稱?
報(bào)稅系統(tǒng)一般幾個(gè)人能進(jìn)去?都有哪些職務(wù)名稱
是按照報(bào)關(guān)單的當(dāng)月開具出口發(fā)票嗎?比如報(bào)關(guān)單是5月,出口發(fā)票也是開具在5月?稅率是0?
老師,購買的煙酒開的專票,拿來先入庫,后面做職工福利,送客戶這種可以拿來抵扣嗎
每個(gè)月外賬報(bào)表老板應(yīng)該看哪里
我是運(yùn)輸公司和機(jī)械租賃和勞務(wù)的老板,會(huì)計(jì)外賬我每個(gè)月需要看的報(bào)表注意事項(xiàng)有哪些?內(nèi)賬應(yīng)該看哪里
老師:出口退稅來料加工和進(jìn)料加工啥區(qū)別
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會(huì)查
制造費(fèi)用會(huì)不會(huì)影響損益
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會(huì)查
老師,是不是只要8-11月工資總額 不超2萬 也是不用交個(gè)稅的
對的,是的,不需要繳納個(gè)稅的。