同學你好,預付租金應該記到預付賬款科目里。
老師,請問下租賃辦公室年租金37200元,發(fā)生的以下情況,1、未收到租賃發(fā)票,先付款的分錄 借:預付賬款 37200貸:銀行存款 37200 2、租金已付5月,但發(fā)票仍未收到,每月需要預提 借:管理費用 15500 貸:其他應付款--預提費用 15500 3、租賃有6個月,才收到租賃發(fā)票后 借:待攤費用 18600 其他應付款-預提費用18600 貸:預付賬款 37200 4、如租賃一年后才收到租賃發(fā)票 借:其他應付款--預提費用 37200 貸:預付賬款 37200 請老師幫看下 這樣做分錄對嗎
老師請問,去年五月份租的廠房對方未開票(三年租期),今年九月才開票,租金付了二年共25000。九月入賬借預付賬款貸現(xiàn)金。攤銷:借管理費,貸預付賬款。管理費金額多少,去年未開票一直未攤銷
老師 您好 在2021年初租賃房屋 按照合同確認留使用權資產(chǎn)和租賃負債 合同期間為2021.1-2022.12 截止今年年末 從未支付租金,預計今年不會支付租金 請問使用權資產(chǎn)和租賃負債如何處置,滯納金如何記賬
老師好,請問今年預付的租金,至今發(fā)票未到,預付租金應計入那個科目下
老師好,請問租金已支付,發(fā)票未到,入那個會計科目
老師,工程公司一般納稅人開給甲方3℅的票,包工頭用個體戶開1℅的票過來,工程公司能抵扣嗎,如果不能的話工程公司需要納哪些稅,稅率多少
個人互聯(lián)網(wǎng)直播服務屬于國民經(jīng)濟的哪一大類?是一般事項還是許可事項
公司已經(jīng)與新股東簽訂了相關文件,增資后的營業(yè)執(zhí)照也已拿到,但是投資款還沒收到,需要做賬務處理嗎?
老師,老板打入公司賬戶的資本金給員工發(fā)工資交社保應該可以嗎
老師您好,我想問下銷售費用,財務費用,管理費用怎么區(qū)分的呢
老師你好,請問已付款,未開票的以后不來了,怎么做賬
老師,公司的東西壞了,向配件商店買東西,買了后商店的老板免費幫忙修,但是開發(fā)票時開的是維修費,不是商品,這樣行嗎?
補繳5月份的增值稅,電子稅務局上應該怎么調(diào)整報表?
為什么固定資產(chǎn)清理需要交增值稅,處理廢舊座椅不需要交增值稅呢?
老師你好,我們是開餐廳的,餐廳有個鋪面出租,計算租金時分錄是不是這樣?謝謝 借:其他應收款——租賃費 貸:營業(yè)外收入
好的。?請問之前預提費用、待攤費用這兩個科目,現(xiàn)在用那兩個科目替代
同學你好,預提費用可以使用其他應付款或者應付賬款代替,待攤費用可以使用長期待攤費用代替。